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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB195931XR/2023-00015
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí)) 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))
2022年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
根據(jù)黨的十九屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕19號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇落實(shí),完善動(dòng)態(tài)調(diào)整,落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格的合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
7.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)財(cái)政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、機(jī)要、信息、檔案、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作。
2.宣教法規(guī)科。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負(fù)責(zé)實(shí)施本單位內(nèi)控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.待遇保障科。組織實(shí)施醫(yī)療保障參保籌資和待遇落實(shí)。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制審核。承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)參保籌資和待遇落實(shí)。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策。協(xié)助完成招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設(shè)局長1名、副局長2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2022年年末現(xiàn)實(shí)有工作人員8名
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,591.48萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.79萬元,增長0.7%。主要原因工資實(shí)行績效改革增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6,591.48萬元,較上年決算數(shù)增加618.16萬元,增長10.3%,主要原因一是上年決算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,上年有年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余醫(yī)療救助專項(xiàng)資金569.37萬元、二是工資實(shí)行績效改革增加48.79萬元。其中:財(cái)政撥款收入6,591.48萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6,591.48萬元,較上年決算增加48.79萬元,增長0.7%,主要原因工資實(shí)行績效改革增加。其中:基本支出214.53萬元,占3.3%;項(xiàng)目支出6,376.95萬元,占96.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是2022年財(cái)政決算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,591.48萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.79萬元,增長0.7%。主要原因工資實(shí)行績效改革增加。
?(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,513.48萬元,較上年決算數(shù)增加622.16萬元,增長10.6%。主要原因一是上年決算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,上年有年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余醫(yī)療救助專項(xiàng)資金569.37萬元,二是工資實(shí)行績效改革增加52.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,501.31萬元,增長30%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,513.48萬元,較上年決算數(shù)增加52.79萬元,增長0.8%。主要原因是工資實(shí)行績效改革增加52.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,501.31萬元,增長30%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是2022年財(cái)政決算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出51.19萬元,占0.8%,主要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出6,311.04萬元,占96.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,358.66萬元,增長27.4%,主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付增加。
(3)農(nóng)林水支出142.65萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加142.65萬元,增長0%,主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目轉(zhuǎn)移性支付形成增加。
(4)住房保障支出8.60萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2022年預(yù)算住房保障是按工作人員工資基數(shù)計(jì)算,故與年初預(yù)算一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.53萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)181.67萬元,較上年決算數(shù)增加51.52萬元,增長39.6%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)32.86萬元,較上年決算數(shù)減少12.77萬元,下降28%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和壓縮一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
???2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入78.00萬元,較上年決算數(shù)減少4.00萬元,下降4.9%,主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付減少4.00萬元。本年支出78.00萬元,較上年決算數(shù)減少4.00萬元,下降4.9%,主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付減少4.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.35萬元,下降52.2%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.84萬元,下降28.1%,主要原因是加強(qiáng)了公車定點(diǎn)加油、維修的管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年沒有安排因公出國(境)活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%。主要原因本年未采購車輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因本年未采購車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元,主要用于我單位應(yīng)急車運(yùn)行費(fèi)用 ,包括油費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元,下降46.6%,主要原因是厲行節(jié)約,公車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油管理。較上年支出數(shù)減少0.69萬元,下降27%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度,厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元,主要用于接待市、區(qū)外來我單位考察和指導(dǎo)用餐接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元,下降72%,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待,所有接待大都在市民服務(wù)中心食堂用餐。較上年支出數(shù)減少0.45萬元,下降61.6%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次54人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)51.48元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.87萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
???本年度會(huì)議費(fèi)支出0.21萬元,較上年決算數(shù)減少2.77萬元,下降93%,主要原因是2022年醫(yī)療保險(xiǎn)落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)政策的落地和基金監(jiān)管更改會(huì)議方式,針對(duì)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)實(shí)行培訓(xùn)制而減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出22.59萬元,較上年決算數(shù)增加22.21萬元,增長5844.7%,主要原因是為了加強(qiáng)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)能力,為提高醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)政策水平進(jìn)行了12期480多戶醫(yī)藥機(jī)構(gòu)參加的培訓(xùn),故培訓(xùn)費(fèi)比上年增加22.21萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.86萬元,主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.77萬元,下降28%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額1.55萬元,其中:政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、辦公設(shè)備購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金調(diào)整預(yù)算為4,689.00萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
從績效自評(píng)結(jié)果來看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況較好,群眾滿意度較高。有個(gè)別項(xiàng)目資金執(zhí)行率不高,下一步積極與財(cái)政部門做好資金使用計(jì)劃申報(bào)工作,確保資金及時(shí)到位,合理、規(guī)范使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),提高資金使用率。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:張紅進(jìn)023-81710331。
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附件下載:
225001重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))—2022年決算公開表.xls
225001重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))—2022年決算公開說明.doc











