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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB195931XR/2021-00014
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 社會保障
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2021-10-29
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2021-10-29

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2020年決算公開報告

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級)

          2020年度部門決算情況說明

          ?一、部門基本情況

          根據黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和黨中央、國務院批準的《重慶市機構改革方案》,以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔201919)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。

          1. 職能職責

          1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,擬訂相關規(guī)劃、政策、標準并組織實施。

          2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

          3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實,完善動態(tài)調整,落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,組織實施長期護理保險政策。

          4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。

          5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格的合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫(yī)用耗材的招標采購平臺建設。

          7.組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

          8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

          9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

          10.職能轉變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

          11.與有關部門的職責分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設下列內設機構:

          1.辦公室。負責機關日常運轉,承擔安全、保密、機要、信息、檔案、政務公開、后勤保障等工作;負責機關黨群工作,承擔機關財務、人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、退休人員管理服務等工作。

          2.宣教法規(guī)科。負責組織實施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負責實施本單位內控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負責起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔行政復議、行政應訴等法律事務。

          3.待遇保障科。組織實施醫(yī)療保障參?;I資和待遇落實。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔醫(yī)療保障基金年度預決算草案編制審核。承擔城鄉(xiāng)居民大病保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項補充保險的管理工作。承擔醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。組織實施長期護理保險參?;I資和待遇落實。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標準,推動建立動態(tài)調整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。組織實施定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經濟性評價。組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策。協(xié)助完成招標采購平臺建設。組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經辦業(yè)務。依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

          )機構設置

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設局長1名、副局長2名;內設機構科級領導職數4名。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況2020年度收入總計8,433.28萬元,支出總計8,433.28萬元。收支較上年決算數 增加2,026.46萬元、 增長 31.6%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。

          2.收入情況。2020年度收入合計7,328.44萬元,較上年決算數增加1,021.62萬元,增長16.2%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。其中:財政撥款收入7,328.44萬元,占100.0%;年初結轉和結余1,104.84萬元。

          3.支出情況。2020年度支出合計7,290.81萬元,較上年決算數增加1,985.69萬元,增長37.4%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。其中:基本支出 171.17萬元,占2.3%;項目支出7,119.64萬元,占97.7%。

          4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,142.47萬元,較上年決算數增加40.77萬元,增長3.7%,主要原因是醫(yī)療救助資金結余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收、支總計8,433.28萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加2,026.46萬 元,增長31.6%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7,246.44萬元,較上年決算數增加939.62萬元,增長14.9%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。較年初預算數 增加2,359.26萬元,增長48.3%。主要原因是市級轉移支付醫(yī)療救助。此外,年初財政撥款結轉和結余1,104.84萬元。

          2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7,208.81萬元,較上年決算數增加1,903.69萬元,增長35.9%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是20191月成立,基本支出預算和項目支出都由原預算單位劃轉,我單位實際執(zhí)行預算是20194月開始,1-3月在原預算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。較年初預算數 增加1,219.93萬 元,增長20.4%。主要原因是主要原因是市級轉移支付醫(yī)療救助。

          3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,142.47萬元,較上年決算數增加40.77萬元,增長3.7%,主要原因是主要原因是市級轉移支付醫(yī)療救助。

          4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

          1)社會保障與就業(yè)支出32.29萬元,占0.4%,較年初預算數增加18.64萬 元,增長137.1%,主要原因是主要原因是市級轉移支付工作經費。

          2)衛(wèi)生健康支出6,577.66萬元,占91.2%,較年初預算數增加609.25萬 元,增長10.2%,主要原因是主要原因是市級轉移支付醫(yī)療救助。

          3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,占0.1%,較年初預算數增加5.00萬 元,增長100.0%,主要原因是??畎才藕娱L制整治河流費用。

          4)農林水支出585.98萬元,占8.1%,較年初預算數增加585.98萬 元,增長100.0%,主要原因是市級轉移支付安排的扶貧支出經費支出。

          5)住房保障支出7.88萬元,占0.1%,較年初預算數增加1.06萬 元,增長15.5%,主要原因是單位職工人數增加導致公積金增加。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共財政撥款基本支出171.17萬元。其中:人員經費138.50萬元,較上年決算數減少209.41萬 元,下降60.2%,主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心分列填報決算514.6萬元。人員經費用途主要包括津貼補貼25.21萬元、獎金28.24萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費10.19萬元、職業(yè)年金繳費5.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.22萬元、基本工資33.77萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.96萬元、其他社會保障繳費9.11萬元、住房公積金7.88萬元、其他工資福利支出11.77萬元、獎勵金0.05萬元。公用經費32.67萬元,較上年決算數減少53.95萬元,下降62.3%,主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心分列填報決算514.6萬元。公用經費用途主要包括郵電費9.84萬元、委托業(yè)務費6.77萬元、公務用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元、辦公費0.27萬元。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          ?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入82.00萬元,較上年決算數增加82.00萬元,增長100.0%,主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。本年支出82.00萬元,較上年決算數增加82.00萬元,增長%,主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

          1. 國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

          本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2020年度“三公”經費支出共計20.13萬元,較年初預算數減少2.07萬元,下降9.3%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。 較上年支出數增加19.30萬 元,增長2325.3%,主要原因是我單位是新成立單位,購置應急保障用車一輛。

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

          公務車購置費15.78萬元,主要用于我單位是新成立單位,購置應急保障用車一輛。費用支出較年初預算數減少0.22萬元,下降1.4%,主要原因是新車維護費用少。較上年支出數增加15.78萬元,增長100.0%,主要原因是我單位是新成立單位,購置應急保障用車一輛。

          公務車運行維護費2.94萬元,主要用于我單位應急車運行費用 ,包括油費、過路橋費、保險費、車輛維護費用。費用支出較年初預算數減少0.56萬元,下降16%,主要原因是厲行節(jié)約,按小車定點管理。較上年支出數增加2.94萬元,增長100.0%,主要原因是上年我單位沒有公務用車。

          公務接待費1.40萬元,主要用于接待市、區(qū)外來我單位考察和指導用餐接待。費用支出較年初預算數減少1.30萬元,下降48.1%,主要原因是厲行節(jié)約,所有接待都在市民服務中心食堂用餐。較上年支出數增加0.57萬元,增長68.7%,主要原因是開展了市組織的區(qū)縣交叉對醫(yī)藥機構核查的接待。

          (三)“三公”經費實物量情況

          2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待13批次200人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費70.19元,車均購置費15.78萬元,車均維護費2.94萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)機關運行經費情況說明

          2020年度本部門機關運行經費支出32.67萬元,機關運行經費主要用于開支、辦公費0.27萬元、郵電費9.84萬元、委托業(yè)務費6.77萬元、公務用車運行維護費0.41萬元、其他交通費用15.38萬元。 機關運行經費較上年決算數減少53.95萬元,下降62.3%,主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心分列填報決算。

          本年度會議費支出0.90萬元,較上年決算數增加0.24萬元,增長36.4%,主要原因是2020度召開電子醫(yī)保憑證推廣會二次。本年度培訓費支出 0.00萬元,較上年決算數減少0.36萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心分列填報決算。

          (二)國有資產占用情況說明

          截至20201231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (三)政府采購支出情況說明

          2020年度本部門政府采購支出總額56.77萬元,其中:政府采購貨物支出41.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出15.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.27萬元,占政府采購支出總額的90.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 51.27萬元,占政府采購支出總額的90.3%。主要用于采購醫(yī)療保險政策宣傳、辦公設備購置。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理要求,本部門對部門整體績效和12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金2100萬元;從評價情況來看,我單位全面完成了整體績效目標。

          (二)績效自評結果

          績效自評表

          2020年度區(qū)級預算單位整體績效自評表

          填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

          單位:萬元、人

          績效指標

          指標名稱

          計量單位

          指標權重

          指標值

          全年完成值

          得分系數(%

          指標得分

          (三級指標)

          (分)

          推進業(yè)務下沉覆蓋街鎮(zhèn)

          5

          21

          21

          5%

          5

          醫(yī)療保險參保率

          %

          5

          95

          96%

          5%

          5

          城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數

          萬人

          5

          66.01

          67.88

          5%

          5

          城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保人數

          萬人

          5

          14.13

          14.69

          5%

          5

          生育保險參保人數

          萬人

          5

          8.02

          8.26

          5%

          5

          城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入

          萬元

          5

          55000

          60844

          5%

          5

          城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入

          萬元

          5

          53000

          53955

          5%

          5

          特殊人群參保資助率

          %

          5

          95

          100.0%

          5%

          5

          特殊人群報銷(含離休、殘軍、軍休等)

          人次

          5

          1400

          2174

          5%

          5

          特殊疾病就醫(yī)卡辦理人次

          人次

          5

          10000

          20125

          5%

          5

          異地就醫(yī)手工報銷人次

          5

          1200

          1467

          5%

          5

          城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次

          人次

          5

          90000

          97833

          5%

          5

          生育保險待遇享受人次

          人次

          5

          1000

          3746

          5%

          5

          現場檢查(約談)家次

          家次

          5

          600

          900

          5%

          5

          查處違規(guī)違約家次

          家次

          5

          140

          169

          5%

          5

          藥品集中帶量采購協(xié)議簽訂完成率

          %

          5

          95

          100

          5%

          5

          社會公眾滿意度

          %

          5

          95

          96

          5%

          5

          接入異地就醫(yī)直接結算平臺家次

          5

          54

          55

          5%

          5

          醫(yī)保電子憑證下載注冊率

          %

          5

          30

          14.11

          5%

          5

          各項資金及時支付率

          5

          95

          96

          5%

          5

          未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明









          預算單位主要領導: 陳賢 績效評價負責人:劉世德

          經辦人:張紅進





          2020年度區(qū)級預算單位項目支出績效自評表

          填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局


          單位:萬元

          項目名稱

          住院及特病門診補助(公務員醫(yī)療補助預安排

          自評總分
          (分)

          100

          業(yè)務主管部門

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

          聯(lián)系人
          及電話

          張紅進:13108982805

          項目資金(萬元)


          全年預算數(A

          全年執(zhí)行數(B

          執(zhí)行率%B/A

          執(zhí)行率得分(分)

          年度資金總額:

          2100

          2100

          100

          10

          其中:中央補助

          /

          /

          /

          /

          市級補助

          /

          /

          /

          /

          區(qū)級資金

          2100

          2100

          100

          /

          其他資金

          /

          /

          /

          /

          年度總體目標

          年初設定目標

          全年目標實際完成情況

          處級(含處級)以下在職人員年度累計符合補助范圍內的門診醫(yī)療費用的人員補助。全年預計人數15500人次。

          15500人次

          績效指標

          指標名稱
          (三級指標)

          計量單位

          指標權重

          指標值

          全年完成值

          得分系數(%

          指標得分
          (分)

          產出:報帳人次

          人次

          50

          15500

          17500

          100.0%

          50

          效益:支付費用

          30

          2100

          2100

          100.0%

          30

          滿意度

          %

          10

          90%

          1

          95%

          10

          未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明









          預算單位主要領導: 陳賢

          績效評價負責人:劉世德

          經辦人:張紅進



          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-87260750





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