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預算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2023-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-11
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心 2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心
2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責群工系統(tǒng)、區(qū)長公開信箱(電話)各類信息的接收、交辦、協(xié)調、答復等工作。負責對接我區(qū)陽光重慶廣播熱線節(jié)目上線工作。
2.負責人民建議征集工作,開展社情民意調研、分析和通報。
3.負責宣傳本區(qū)貫徹、落實新時期黨的群眾工作路線、方針和政策的情況,協(xié)助探索和推廣新時期群眾工作新機制,總結宣傳本區(qū)信訪穩(wěn)定工作、群眾工作先進經(jīng)驗和典型案例。
4.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
2022年收入預算數(shù)82.19萬元,其中:一般公共預算撥款82.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加21.76萬元,原因是增人增資。
(二)支出預算
2022年支出預算數(shù)82.19萬元,其中:一般公共服務支出預算68.67萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算7.08萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.2萬元,住房保障支出預算3.24萬元。
三、部門預算情況說明
2022年年初一般公共預算收入82.19萬元,其中:基本支出74.19萬元,較去年增加21.76萬元,原因是增人增資。項目支出8萬元。與去年持平。
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心2022年無政府性基金預算收入,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、??“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0.1萬元,比2021年增加0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年持平,主要原因是沒有安排人員因公出國(境);公務接待費0.1萬元,比2021年增加0.1萬元,主要原因是2021年沒有預算公務接待費。群眾工作信息管理中心未配置公務車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況
2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8萬元。
(四)國有資產占有使用情況
重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心無公務車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?聯(lián)系方式:劉丹,電話:023-85888630???????部門預算公開聯(lián)系人:劉丹
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