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預算
- [ 索引號 ]
- 115002227094656815/2022-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-12
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2021年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室
2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》,綦江委辦發(fā)〔2019〕21號文件,本單位屬行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,分別是綜合科、辦信接訪復查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。職能職責是:
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī),開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究,探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法,總結(jié)推廣先進典型和經(jīng)驗。
2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項;協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理。
3.研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。
4.負責區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負責全區(qū)領(lǐng)導干部接訪下訪群眾工作;調(diào)研群體類信訪問題。
5.負責區(qū)信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
6.負責信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報重大信訪穩(wěn)定風險隱患,實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估工作,牽頭負責信訪穩(wěn)定突出問題專項治理工作,統(tǒng)籌負責重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作。
7.對各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進行指導、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
2021年收入預算數(shù)529.72萬元,其中:一般公共預算撥款529.72萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加30.5萬元,主要是因為增人增資及新增辦公場所租金。
(二)支出預算
2021年支出預算數(shù)529.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算477.39萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算29.35萬元,衛(wèi)生健康支出預算11.46萬元,住房保障支出預算11.52萬元。支出預算較去年增加25.14萬元,主要是基本支出預算增加45.19萬元,項目支出預算減少20.05萬元。
三、部門預算情況說明
2021年年初一般公共預算收入529.72萬元,比2020年增加25.14萬元。其中:基本支出252.17萬元,比2020年增加45.19萬元,主要原因是增人增資及新增辦公場所租金;項目支出277.55萬元,比2020年減少20.05萬元,要原因是調(diào)減解決特殊疑難信訪問題專項資金(預安排)、陽光綦江網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運行費等,主要用于信訪事項協(xié)調(diào)、調(diào)查、處置等重點工作。
重慶市綦江區(qū)信訪辦公2021年無政府性基金預算收入,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、??“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算4萬元,比2020年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年持平,主要原因是沒有安排人員因公出國(境);公務(wù)接待費0.5萬元,比2020年增加0.5萬元,主要原因是工作開展的需要;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,比2020年減少(或增加)0萬元,主要原因是公務(wù)車改革,嚴格公務(wù)車管理,控制公務(wù)車費用支出;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2020年減少(或增加)0.00萬元;主要原因是無購置公務(wù)車需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費61.01萬元,比上年增加26.3萬元,主要原因是新增辦公場所,費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。區(qū)信訪投訴受理中心、區(qū)群眾工作管理信息中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況
所屬各預算單位政府采購預算總額4萬元:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4萬元:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況
2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 277.55萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?聯(lián)系方式:劉丹,電話:023-85888630???????部門預算公開聯(lián)系人:劉丹
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