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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227094656815/2021-00013
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-18
綦江區(qū)信訪投訴受理中心2020年度決算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
????(一)職能職責(zé)
??1.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴,承辦國(guó)家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉(zhuǎn)的網(wǎng)上投訴事項(xiàng),向各街鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng),推動(dòng)網(wǎng)上信訪代理和視頻接訪工作,為開(kāi)展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦公開(kāi)電話的接聽(tīng)、受理辦理工作。
2.承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)的管理維護(hù)工作,負(fù)責(zé)信訪數(shù)據(jù)的安全管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦門(mén)戶網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)的管理維護(hù)工作。指導(dǎo)街鎮(zhèn)和部門(mén)信訪投訴受理工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)群眾接待中心(大廳)和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公開(kāi)定點(diǎn)接待場(chǎng)所有關(guān)工作,做好群眾來(lái)信、來(lái)訪事項(xiàng)的交辦、轉(zhuǎn)送工作,匯總、分析、反映和通報(bào)重要來(lái)信來(lái)訪信息。
4.協(xié)助處理涉及政策性、群體性的信訪問(wèn)題,調(diào)查研究群眾思想動(dòng)態(tài)和群眾工作情況,形成意見(jiàn)建議。
5.協(xié)助處理群體性集訪和突發(fā)事件,參與群眾到市進(jìn)京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
??根據(jù)綦委編〔2019〕13號(hào)文件,重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心事業(yè)編制14名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2020年年末實(shí)有事業(yè)編制13名,其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名。
????(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,區(qū)信訪投訴受理中心屬于二級(jí)預(yù)算單位,屬區(qū)信訪辦下屬一類(lèi)事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)295.72萬(wàn)元,支出總計(jì)295.72萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加96.34萬(wàn)元、增長(zhǎng)??48.3%,主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)275.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加85.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%,主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。其中:財(cái)政撥款收入275.18萬(wàn)元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.54萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)295.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加98.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.9%,主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。其中:基本支出 263.37萬(wàn)元,占89.1%;項(xiàng)目支出32.35萬(wàn)元,占10.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.10萬(wàn)元,下降100%,主要原因人員增資。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)295.72萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加96.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.3%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入275.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加85.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加14.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%。主要原因是人員增資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.54萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加98.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.9%。主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用;三是人員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加33.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.6%。主要原因是人員增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.10萬(wàn)元,下降100%,主要原因人員增資。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出246.50萬(wàn)元,占83.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.5%,主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出25.39萬(wàn)元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因是人員增資。
(3)衛(wèi)生健康支出11.13萬(wàn)元,占3.8%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)住房保障支出12.70萬(wàn)元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1%,主要原因是人員增資。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出263.37萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)231.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加61.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.9%,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)32.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因一是受洪災(zāi)影響接待場(chǎng)所受損重新修繕;二是擴(kuò)大辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及購(gòu)置家具費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.89萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬(wàn)元,下降46%,主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,減少公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加1.89萬(wàn)元,主要原因是投訴中心公務(wù)車(chē)費(fèi)用已獨(dú)立核算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.74萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬(wàn)元,下降50.3%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.74萬(wàn)元,主要原因是投訴中心公務(wù)車(chē)費(fèi)用已獨(dú)立核算。
公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)部門(mén)來(lái)綦調(diào)研指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初預(yù)算錯(cuò)誤,未預(yù)算接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是工作開(kāi)展支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次20人,其中:國(guó)內(nèi)外??事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)76.80元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.74萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.45萬(wàn)元,下降99.5%,主要原因是與區(qū)信訪辦合署辦公,費(fèi)用已從區(qū)信訪辦列支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金32.35萬(wàn)元。按照績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,我單位1個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
|
2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
|
填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)信訪辦公室單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | |||||||||
|
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室 |
聯(lián)系人 |
劉丹,聯(lián)系電話:13640567010 | |||||||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率%(B/A) |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||||
|
年度資金總額: |
32.35 |
32.35 |
100 |
10 | ||||||||
|
其中:中央補(bǔ)助 |
/ | |||||||||||
|
市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | |||||||||||
|
區(qū)級(jí)資金 |
32.35 |
32.35 |
100 |
/ | ||||||||
|
其他資金 |
/ | |||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
確保區(qū)信訪投訴受理中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
確保區(qū)信訪投訴受理中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)得分 | |||||
|
區(qū)信訪投訴中心人員 |
人 |
30% |
=13 |
13 |
100% |
30 | ||||||
|
辦公場(chǎng)所的維護(hù) |
個(gè) |
30% |
=2 |
2 |
100% |
30 | ||||||
|
三重一大事項(xiàng)納入黨組會(huì)討論率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
資金執(zhí)行率 |
% |
10% |
100 |
100 |
100% |
10 | ||||||
|
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
||||||||||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85886533或023-85888630。











