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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00172
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-07
江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院2024年度決算說明
一、單位基本情況
江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院在美麗的綦江河畔,占地面積100畝,編制床位1000張(不含新盛院區(qū)),是一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健、急救、科研為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。2022年5月7日,國(guó)家發(fā)展改革委、衛(wèi)生健康委、中醫(yī)藥局聯(lián)合公布《第三批國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目名單》,由重慶市與江蘇省人民醫(yī)院合作共建的“江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院”項(xiàng)目落戶綦江,過渡院區(qū)設(shè)在我院。
(一)職能職責(zé)
醫(yī)院在重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委的指導(dǎo)下,履行相關(guān)職責(zé),承擔(dān)相關(guān)義務(wù):
1.貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針,堅(jiān)持公益性,保障人民群眾健康,推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
2.為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù);
3.承擔(dān)醫(yī)學(xué)生臨床理論、見習(xí)和臨床實(shí)踐教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升;
4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化;
5.開展對(duì)外交流和國(guó)際合作;
6.承擔(dān)對(duì)外醫(yī)療服務(wù)和本地區(qū)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù),承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;
7.根據(jù)規(guī)劃和需求,可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系;
8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式;
9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作;
10.承擔(dān)重慶市、綦江區(qū)政府和綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)置黨政后勤等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別是黨政辦公室、組織人事科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、紀(jì)律檢查辦公室、運(yùn)營(yíng)管理辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、信息科、安全保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備部、醫(yī)???/span>、招標(biāo)采購(gòu)辦公室;業(yè)務(wù)管理科室7個(gè),即醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、科教部、醫(yī)院感染管理科、病案統(tǒng)計(jì)科、公共衛(wèi)生科、質(zhì)量管理辦公室;臨床和醫(yī)技科室由衛(wèi)生行政主管部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,現(xiàn)設(shè)有臨床、醫(yī)技科室41個(gè)。
(三)單位構(gòu)成
江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院為納入綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為82800.43萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加8125.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.9%,主要原因一是醫(yī)院持續(xù)發(fā)展及業(yè)務(wù)需要增加,使得預(yù)算收支大幅增加;二是本年收支虧損2358.86萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余2358.86萬(wàn)元補(bǔ)虧。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)80441.56萬(wàn)元,與2023年度相比,增加6067.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是醫(yī)院持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)量增加,使得收入提升。其中:財(cái)政撥款收入3376.63萬(wàn)元,占4.2%;事業(yè)收入77024.34萬(wàn)元,占95.8%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入40.59萬(wàn)元,占0.1%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)2358.87萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)82800.43萬(wàn)元,與2023年度相比,增加8125.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.9%,主要原因是本年因區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)產(chǎn)生的專家經(jīng)費(fèi)發(fā)放1212.79萬(wàn)元,醫(yī)保罰款488.56萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等增加3965.91萬(wàn)元,使得支出增幅較大。其中:基本支出78035.48萬(wàn)元,占94.3%;項(xiàng)目支出4764.95萬(wàn)元,占5.8%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減,主要原因是本年收支結(jié)余為-2358.86萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余2358.86萬(wàn)元補(bǔ)虧。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3376.63萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1591.52萬(wàn)元,下降32.0%。主要原因是2023年財(cái)政在一次性績(jī)效增核工資及健康禮包160.25萬(wàn)元、相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助575.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康領(lǐng)域社保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央資金100萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-醫(yī)療質(zhì)量安全建設(shè)90萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-美麗醫(yī)院建設(shè)100萬(wàn)元等專項(xiàng)撥款,2024年無此部分補(bǔ)助,因此,財(cái)政撥款收支大幅減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3376.63萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1591.52萬(wàn)元,下降32.0%。主要原因是2023年財(cái)政在一次性績(jī)效增核工資及健康禮包160.25萬(wàn)元、相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助575.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康領(lǐng)域社保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央資金100萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-醫(yī)療質(zhì)量安全建設(shè)90萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-美麗醫(yī)院建設(shè)100萬(wàn)元等專項(xiàng)撥款,2024年無此部分補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加100.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%。主要原因是年中及年末下達(dá)和調(diào)劑“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助(公立醫(yī)院綜合改革)”、“醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”等部分財(cái)政項(xiàng)目指標(biāo)導(dǎo)致。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3376.63萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1591.52萬(wàn)元,下降32.0%。主要原因是2023年財(cái)政在一次性績(jī)效增核工資及健康禮包160.25萬(wàn)元、相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助575.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康領(lǐng)域社保專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中央資金100萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-醫(yī)療質(zhì)量安全建設(shè)90萬(wàn)元、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革-美麗醫(yī)院建設(shè)100萬(wàn)元等專項(xiàng)撥款,2024年無此部分補(bǔ)助,故無對(duì)應(yīng)支出,使得財(cái)政支出降幅較大。較年初預(yù)算數(shù)增加100.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%。主要原因是年中及年末下達(dá)和調(diào)劑“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助(公立醫(yī)院綜合改革)”、“醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”等部分財(cái)政項(xiàng)目指標(biāo),并且當(dāng)年支出,使得比預(yù)算數(shù)略有增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出1214.35萬(wàn)元,占36.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加325.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.6%,主要原因是“中人”一次性補(bǔ)貼與綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)(事業(yè)離退休)增加128.29萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(事業(yè))增加129.18萬(wàn)元、職業(yè)年金(事業(yè))增加64.91萬(wàn)元與行政離休支出(統(tǒng)發(fā))等其他支出增加3.17萬(wàn)元。
(2)衛(wèi)生健康支出2162.29萬(wàn)元,占64.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少225.39萬(wàn)元,下降9.4%,主要原因是基本工資與超額績(jī)效指標(biāo)部分調(diào)劑至區(qū)衛(wèi)生健康委用于江蘇專家1.2倍工資支付,使得該部分補(bǔ)助下降。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減,主要原因是財(cái)政決算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,當(dāng)年財(cái)政撥款收支相等,無結(jié)余;非財(cái)政撥款年末收支結(jié)余為-2358.86萬(wàn)元,通過“使用非財(cái)政撥款結(jié)余”進(jìn)行補(bǔ)虧,當(dāng)年無結(jié)余分配,無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2577.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2577.59萬(wàn)元,與2023年度相比,增加83.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.3%,主要原因是在編人員人數(shù)增加6人,相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位職工基本工資、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減,主要原因是本單位無財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減。本年支出0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減。本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2023年度相比,無增減,主要原因是財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出662.16萬(wàn)元,與2023年度相比,增加108.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%,主要原因是將住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)列支于培訓(xùn)費(fèi)支出。本年度差旅費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2023年度相比,減少3.31萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2023年市級(jí)臨床重點(diǎn)專科項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助用于差旅費(fèi)支出3.31萬(wàn)元,本年無相關(guān)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛12輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額913.26萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出297.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出615.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額740.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的81.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額592.30萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的64.9 %。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備及總務(wù)物資等項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng)(含自有資金5項(xiàng),基本公衛(wèi)3項(xiàng),財(cái)政其他項(xiàng)目12項(xiàng)),涉及財(cái)政資金799.05萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式,開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位的20個(gè)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目中,多數(shù)項(xiàng)目均完成了全年目標(biāo)值,少數(shù)項(xiàng)目如醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院)第一批醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目,因項(xiàng)目周期長(zhǎng)于一年或者為學(xué)年制,因此當(dāng)年未使用完,存在目標(biāo)值偏離情況。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
霍曉雯、趙婷???023-48621011











