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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1513748X/2025-00089
          • [ 發文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 文化;文物;廣播、電影、電視;體育;旅游、服務業
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發布機構 ]
          • 綦江區文化旅游委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊2024年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊以區文化旅游委名義實施執法,統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執法職責。

          1.貫徹實施國家和重慶市有關文化市場綜合行政執法的方針政策、法律法規。

          2.承擔文化、文物方面的執法職能。

          3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。

          4.承擔體育市場方面的執法職能。

          5.承擔旅游市場方面的執法職能。

          6.承擔全區文化市場綜合行政執法組織協調工作。

          7.監督指導各鎮(街道)綜合行政執法機構開展職責權限范圍內的文化市場綜合執法工作。

          8.承擔文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。

          9.承擔掃黃打非有關工作任務。

          10.完成區委、區政府和區委宣傳部、區文化旅游委交辦的其他任務。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊以重慶市綦江區文化市場行政執法支隊為基礎,整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領域的行政執法職責,相應將重慶市綦江區文化市場行政執法支隊更名為重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊,為區文化旅游委管理的行政執法機構,機構規格為副處級。

          本單位為二級預算單位無下屬單位。

          (三)內設機構

          根據上述職能,重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊內設綜合科、法制科、文化市場執法科、旅游和體育市場執法科。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為226.83萬元。收、支與2023年度相比,增加2.17萬元,增長1.0%,主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費相應增加。

          1.收入情況。2024年度收入合計226.83萬元,2023年度相比,增加2.17萬元,增長1.0%,主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費相應增加。其中:財政撥款收入226.83萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計226.83萬元,與2023年度相比,增加2.17萬元,增長1.0%,主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費支出相應增加。其中:基本支出218.43萬元,占96.3%;項目支出8.40萬元,占3.7%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為226.83萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加2.17萬元,增長1.0%。主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費相應增加。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入226.83萬元,與2023年度相比,增加2.17萬元,增長1.0%。主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費相應增加。較年初預算數減少6.21萬元,下降2.7%。主要原因是厲行節約,公用經費調整減少6.47萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出226.83萬元,與2023年度相比,增加2.17萬元,增長1.0%。主要原因是年度考核獎納入社保繳費基數,并補繳以前年度社保繳費,人員經費相應增加。較年初預算數減少6.21萬元,下降2.7%。主要原因是厲行節約,公用經費支出減少6.47萬元。

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

          1)文化旅游體育與傳媒支出177.16萬元,占78.1%,較年初預算數減少6.40萬元,下降3.5%主要原因是厲行節約,公用經費支出減少6.47萬元。

          2)社會保障和就業支出24.28萬元,占10.7%,較年初預算數減少0.14萬元,下降0.6%,主要原因是年中調整減少職業年金。

          3)衛生健康支出11.56萬元,占5.1%,較年初預算數增加0.45萬元,增長4.1%,主要原因是年中調整減少醫療費。

          4住房保障支出13.83萬元,占6.1%,較年初預算數減少0.13萬元,下降0.9%,主要原因是繳存職工住房公積金減少。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出218.43萬元。

          其中:

          人員經費170.39萬元,與2023年度相比,增加14.03萬元,增長9.0%,主要原因是本年度養老保險及清算2022年及以前年度待遇,人員經費增長人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。

          公用經費48.03萬元,與2023年度相比,增加9.54萬元,增長24.8%,主要原因是本年度把以往的運作性項目經費、獨立運行補丁項目經費調整為公用經費基本支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經費、其他交通費用等。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款三公經費情況說明

          (一)三公經費支出總體情況說明

          2024年度三公經費支出共計3.62萬元,較年初預算數減少0.38萬元,下降9.5%,主要原因是嚴格落實政府部門過緊日子要求,年中壓減三公經費預算。較上年支出數增加1.31萬元,增長56.7%,主要原因是本年度文化執法、掃黃打非出行檢查次數增多,公務用車運行維護費增加。

          (二)三公經費分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是上年度與本年度均未發生因公出國(境)支出。

          公務用車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減,主要原因是上年度與本年度均未發生公務車購置支出。

          公務用車運行維護費3.20萬元,主要用于機要文件交換、掃黃打非和文化執法等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.30萬元,下降8.6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格控制運行成本。較上年支出數增加1.29萬元,增長67.5%,主要原因是本年度文化執法、掃黃打非出行檢查次數增多

          公務接待費0.42萬元,主要用于與區外其他單位(部門)業務往來、上下級公務處理、公務辦理等出具公函的公務接待。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,下降16.0%,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.02萬元,增長5.0%,主要原因是本年接待人數和次數增多。

          (三)三公經費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待9批次69人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費61.49元,車均購置費0萬元,車均維護費3.20萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.22萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未組織和參加會議,無相關費用支出。本年度培訓費支出0.35萬元,與2023年度相比,減少0.87萬元,下降71.3%,主要原因是嚴控培訓參加人員、培訓次數節約支出0.87萬元。本年度差旅費支出0.35萬元,2023年度相比,減少1.11萬元,下降76.0%,主要原因是厲行節約,相近事項打包外出辦理,差旅費節約1.11萬元。

          (二)機關運行經費情況說明

          2024年度本單位機關運行經費支出48.03萬元,機關運行經費主要用于開支包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加9.54萬元,增長24.8%,主要原因是把以往的運作性項目經費、獨立運行補丁項目經費調整為公用經費基本支出。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、2024年度預算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          我單位對2個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金8.4萬元。

          部門整體績效自評表

          詳見附件。

          項目支出績效自評表

          詳見附件。

          (二)部門績效評價情況

          本年度本單位未委托第三方開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          區財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。

          六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-48621131

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