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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2025-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-08
區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)府將綦江烈士陵園(含附屬設(shè)施)和石壕紅軍烈士墓(含附屬設(shè)施)管理職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)退役軍人事務(wù)局,于2021年新設(shè)立區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心,為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位(正科級(jí)單位)。主要職責(zé)是:承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念領(lǐng)域的烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護(hù)、管理等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳,弘揚(yáng)烈士精神。為開展褒揚(yáng)紀(jì)念活動(dòng)、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。協(xié)助上級(jí)開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心事業(yè)編制5名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。(無)
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)296.86萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款296.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少744.73萬元,主要是上年烈士陵園改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少800萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)296.86萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算296.86萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算287.47萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.59萬元,住房保障支出預(yù)算4.79萬元。支出預(yù)算較2024年減少744.73萬元,主要是基本支出預(yù)算減少7.73萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少737萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入296.86萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.86萬元,比2024年減少744.73萬元。其中:基本支出106.66萬元,比2024年減少7.73萬元,主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的要求,進(jìn)一步壓減運(yùn)轉(zhuǎn)性等經(jīng)費(fèi),主要用于保障區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出190.20萬元,比2024年減少737萬元,主要原因是烈士陵園改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少800萬元,主要用于全區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)等重點(diǎn)工作。。
區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境);公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款190.20萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張曉勤?聯(lián)系方式:(023-61260152)
附件下載:
附件3:綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明(222006-重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心).pdf
2025部門預(yù)算公開表-222006-重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心.xlsx











