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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2025-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-08
區(qū)光榮院 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)光榮院是原為區(qū)民政局所屬事業(yè)單位,改革后調(diào)整為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位(正科級(jí)單位)。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)優(yōu)撫的方針、政策和法律、法規(guī)。為全區(qū)孤老優(yōu)撫對(duì)象提供服務(wù)。負(fù)責(zé)孤老紅軍戰(zhàn)士、孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養(yǎng)、康復(fù)治療及日常生活等工作。負(fù)責(zé)院內(nèi)設(shè)施的維護(hù)、維修等日常管理工作。完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)光榮院事業(yè)編制5名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。(無(wú))
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)564.04萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款564.04萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加339.94萬(wàn)元,主要是本年優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助支出增加349.72萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)564.04萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算564.04萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算554.17萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.86萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算5.01萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加339.94萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少9.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加349.72萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.04萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.04萬(wàn)元,比2024年增加339.94萬(wàn)元。其中:基本支出122.82萬(wàn)元,比2024年減少9.78萬(wàn)元,主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的要求,進(jìn)一步壓減運(yùn)轉(zhuǎn)性等經(jīng)費(fèi),主要用于保障區(qū)光榮院在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出441.22萬(wàn)元,比2024年增加349.72萬(wàn)元,主要原因是本年優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助支出增加349.72萬(wàn)元等,主要用于全區(qū)休養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi)生活、醫(yī)療等重點(diǎn)工作。
區(qū)光榮院2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是單位未安排因公出國(guó)(境);公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;主要原因是單位未安排車輛購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.區(qū)光榮院不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款813.60萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張曉勤?聯(lián)系方式:(023-61260152)
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2025部門預(yù)算公開表-222003-重慶市綦江區(qū)光榮院.xlsx











