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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2023-00019
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局 2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局是落實(shí)習(xí)近平總書記服務(wù)和保障好軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)等一系列重要指示精神,根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》重新組建的區(qū)政府正處級(jí)工作部門,掛牌成立于2018年11月30日。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,初審擬列入全國(guó)、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦區(qū)內(nèi)我國(guó)烈士和外國(guó)在綦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,承擔(dān)烈士紀(jì)念建筑物的管理維護(hù),總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、代管重慶市綦江區(qū)軍供站。
11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕15號(hào)文件精神,區(qū)退役軍人事務(wù)局行政編制9名(含重慶市綦江區(qū)軍供站3名)。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):
一是辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作,以及機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作,擬定全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃等工作。
二是思想政治和權(quán)益維護(hù)科(信訪科)。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和信訪工作,配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作,監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況,承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,承擔(dān)行政應(yīng)訴等工作。
三是安置和軍休服務(wù)管理科。組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計(jì)劃,承擔(dān)區(qū)級(jí)部門計(jì)劃安置和計(jì)劃外選調(diào)工作。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實(shí)施自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作,指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。負(fù)責(zé)退役軍人檔案接轉(zhuǎn)、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優(yōu)撫科(重慶市綦江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作,組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)以及軍供保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作和市級(jí)、國(guó)家級(jí)雙擁模范城的創(chuàng)建工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,組織實(shí)施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策,負(fù)責(zé)烈士評(píng)定、烈士備案事項(xiàng)。組織和指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。承擔(dān)區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)及活動(dòng)的組織管理工作。
五是代管重慶市綦江區(qū)軍供站。負(fù)責(zé)執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定,堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù),為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中的膳食、飲水供應(yīng)。接受軍代處的指導(dǎo),密切與鐵路和有關(guān)部門的協(xié)同,快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務(wù)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、區(qū)退役軍人服務(wù)中心、區(qū)軍供站、區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)14,083.19萬(wàn)元,支出總計(jì)14,083.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加8,096.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)135.2%,主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目收入等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目收入列入本部門決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)13,739.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,332.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)211.8%,主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目收入等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目收入列入本部門決算。其中:財(cái)政撥款收入13,739.96萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343.23萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)14,083.19萬(wàn)元,較上年決算增加8,096.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)135.2%,主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目支出等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目支出列入本部門決算。其中:基本支出771.82萬(wàn)元,占5.5%;項(xiàng)目支出13,311.37萬(wàn)元,占94.5%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是科學(xué)預(yù)測(cè)、提前部署,精準(zhǔn)編制預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,083.19萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,096.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)135.2%。主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目收入等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目收入列入本部門決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,739.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,332.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)211.8%。主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目收入等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目收入列入本部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,420.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.4%。主要原因是上級(jí)資金追加預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343.23萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,083.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8,104.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)135.6%。主要原因是上年優(yōu)撫生活費(fèi)項(xiàng)目支出等列入街鎮(zhèn)決算,本年優(yōu)撫生活費(fèi)等項(xiàng)目支出列入本部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,763.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.4%。主要原因是上級(jí)資金追加預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是科學(xué)預(yù)測(cè)、提前部署,精準(zhǔn)編制預(yù)算。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出13,293.55萬(wàn)元,占94.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,989.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%,主要原因是上級(jí)資金追加預(yù)算。
(2)衛(wèi)生健康支出753.78萬(wàn)元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少230.60萬(wàn)元,下降23.4%,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象實(shí)際醫(yī)療支付減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出771.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)695.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加119.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.8%,主要原因是公務(wù)員工資改革,人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少79.61萬(wàn)元,下降51.1%,主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,主要原因是本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.38萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.92萬(wàn)元,下降25.4%,較上年支出數(shù)減少0.95萬(wàn)元,下降5.2%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較本年年初預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年增加0.7萬(wàn)元,增加4.3%,主要原因是公務(wù)車輛老舊,運(yùn)行維護(hù)成本增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮活動(dòng)經(jīng)費(fèi),減少開支。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.94萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬(wàn)元,下降19.3%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%,主要原因是車輛老舊,運(yùn)行維護(hù)成本增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位交流學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)工作,接受市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬(wàn)元,下降81.3%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待清單、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少1.66萬(wàn)元,下降79.4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次48人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.21元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出10.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)379.7%,主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建、市局蹲點(diǎn)調(diào)研等會(huì)議事項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.41萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是由于疫情原因,減少集中培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.47萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、房租水電、因公出差費(fèi)用和辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少31.58萬(wàn)元,下降39.9%,主要原因是厲行節(jié)約,減少設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額10.65萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)慰問駐綦武警部隊(duì)空調(diào)和光榮院辦公桌椅和國(guó)產(chǎn)電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和39個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)39項(xiàng),涉及資金******萬(wàn)元(退役軍人涉密項(xiàng)目);沒有以委托第三方形式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,數(shù)量指標(biāo)全部完成,質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯,群眾滿意度達(dá)到95%以上,資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%,較好地保障了優(yōu)撫安置各項(xiàng)政策的順利落實(shí)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
?詳見公開表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
?無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
本年度各項(xiàng)工作目標(biāo)順利完成,在思想宣傳、社會(huì)服務(wù)等方面都完成了年初工作計(jì)劃,自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
??無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61260152











