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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2025-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責有:
1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;組織領導和管理協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時;編制并組織實施地方統(tǒng)計調查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數據進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數據。
5.組織實施全區(qū)國民經濟核算和全區(qū)投入產出調查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數據。
7.建立有關統(tǒng)計數據質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;負責鎮(zhèn)域經濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建設和管理全區(qū)經濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數據庫。
10.負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設;會同有關部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘、從業(yè)資格認定等工作。
11.承擔本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局機關內設科室有:辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務業(yè)統(tǒng)計科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數574.58萬元,其中:一般公共預算撥款574.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少399.03萬元,主要是項目經費減少335.87萬元,人員經費減少42.93萬元,公用經費減少20.23萬元。 ?? ?(二)支出預算:2025年年初預算數574.58萬元,其中:一般公共服務支出預算475.99萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算60.6萬元,衛(wèi)生健康支出預算17.19萬元,住房保障支出預算20.81萬元。支出預算較2024年減少399.03?萬元,主要是基本支出預算減少63.16萬元,項目支出預算減少335.87萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入574.58萬元,一般公共預算財政撥款支出574.58萬元,比2024減少399.03萬元。其中:基本支出328.93萬元,比2024年減少63.16萬元,主要原因是工資福利、基本工資減少42.93萬元,公用經費減少20.23萬元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出245.65萬元,比2024年減少335.87萬元,主要原因是第五次全國經濟普查項目接近尾聲。項目支出主要用于城鄉(xiāng)住戶收支調查、農產量調查、人口抽樣調查、失業(yè)率調查等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5萬元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費2萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費3萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費55.95萬元,比上年減少20.23萬元,主要原因為是厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.87萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.87萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.87萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.87萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款245.65萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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