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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093001221/2023-00010
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-01
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-07
重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)
2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照“綦委編〔2019〕70號(hào)”文件,區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的主要職能職責(zé)有:
1.組織開(kāi)展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計(jì)劃,設(shè)計(jì)普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問(wèn)題。
2.組織實(shí)施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。
3.組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實(shí)施企業(yè)景氣調(diào)查,開(kāi)展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)及調(diào)查信息庫(kù),對(duì)普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計(jì)分析。
5.承擔(dān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計(jì)違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),是重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)預(yù)算單位。增掛“重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、重慶市綦江區(qū)普查中心”兩塊牌子,按照市人事局“渝人〔2007〕100號(hào)”文件,為參公事業(yè)單位,按照“綦委編〔2019〕70號(hào)”文件,為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)350.38萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款350.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加54.22萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加51.16萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)350.38萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算269.65萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算46.52萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.08萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算21.14萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加54.22萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加54.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出區(qū)級(jí)預(yù)算與上年持平。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入350.38萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.38萬(wàn)元,比2022年增加54.22萬(wàn)元。其中:基本支出337.98萬(wàn)元,比2022年增加54.22萬(wàn)元,主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革,基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算后人員工資、社保公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出12.4萬(wàn)元,與上年持平。主要用于保障限額內(nèi)非在編人員相關(guān)支出以及彌補(bǔ)其他人員經(jīng)費(fèi)不足。
本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.91萬(wàn)元,比上年增加3.05萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T工資增加后,相應(yīng)計(jì)提的公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款12.4萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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