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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2022-00035
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)2022年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)
2022年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照“綦江委發(fā)〔2011〕1號”設(shè)立本部門,為區(qū)政府組成部門。按照“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”,區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責有:
1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負責部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃;建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。
10.負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè);會同有關(guān)部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認定等工作。
11.承擔本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)統(tǒng)計局(本級)按照“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”文件,內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別是辦公室、綜合核算科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、教育法規(guī)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)500.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款500.29萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少294.19萬元,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費撥款減少300.00萬元等。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)500.29萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算427.16萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算44.39萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.96萬元,住房保障支出預(yù)算13.78萬元。支出預(yù)算較2021年減少294.19萬元,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費撥款減少300.00萬元等。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入500.29萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出500.29萬元,比2021年減少294.19萬元。其中:基本支出321.76萬元,比2021年增加16.38萬元,主要原因是增人增資、工資調(diào)標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出178.53萬元,比2021年減少310.57萬元,主要原因是第七次全國人口普查經(jīng)費撥款減少300.00萬元等。
本部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元,與2021年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年持平;公務(wù)接待費2萬元,與2021年持平,主要原因是本年無大型普查;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,與2021年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費61.89萬元,比上年減少0.56萬元,主要原因是壓減預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款178.53萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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