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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093001221/2023-00026
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-20
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))2022年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))
2022年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照“綦編〔2012〕249號(hào)”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)”,區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能職責(zé)有:
1.貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);編制并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案和統(tǒng)計(jì)發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門(mén)(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門(mén)統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系;依法對(duì)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào);加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和決策咨詢(xún)服務(wù);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門(mén)考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃;建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全區(qū)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。
11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計(jì)課題研究和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室有:辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
???(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)598.57萬(wàn)元,支出總計(jì)598.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加46.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加120.21萬(wàn)元,且2022年項(xiàng)目支出壓減,比2021年預(yù)算收支減少73.26萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)598.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加101.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加,基本支出比上年增加120.21萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入598.57萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)598.54萬(wàn)元,較上年決算增加46.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出增加120.21萬(wàn)元,且2022年項(xiàng)目支出壓減,比2021年預(yù)算收支減少73.26萬(wàn)元。其中:基本支出435.40萬(wàn)元,占72.7%;項(xiàng)目支出163.14萬(wàn)元,占27.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是庫(kù)存現(xiàn)金結(jié)余0.02萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)598.57萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收支增加120.21萬(wàn)元,且2022年項(xiàng)目支出壓減,比2021年預(yù)算收支減少73.26萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加101.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.9%。主要原因收到市統(tǒng)計(jì)局2022年市級(jí)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31.95萬(wàn)元,另外因增人增資、清算2022年以前年度待遇、追加2022年樣本輪換和企業(yè)電子臺(tái)賬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等調(diào)增預(yù)算收入41.33萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)至下年0.02萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金0.02萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出487.74萬(wàn)元,占81.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.9%,主要原因是正常調(diào)資,清算以前年度待遇,人員變動(dòng)等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出74.90萬(wàn)元,占12.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.7%,主要原因是工資總額增加后社保繳費(fèi)基數(shù)提高,社保繳費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出14.24萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬(wàn)元,下降4.8%,主要原因是按照人社局要求調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù),醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
(4)住房保障支出21.67萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.3%,主要原因是工資總額增加,公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,公積金繳費(fèi)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出435.40萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)351.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加97.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.4%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)83.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.1%,主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.17萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬(wàn)元,下降60.5%,主要原因是本年度統(tǒng)計(jì)執(zhí)法頻率降低,上級(jí)統(tǒng)計(jì)督查較上年減少接待費(fèi)支出較上年減少,公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù)。較上年支出數(shù)減少0.41萬(wàn)元,下降15.9%,主要原因是本年度公車(chē)未發(fā)生修理費(fèi)較上年減少0.22萬(wàn)元,接待批次減少、接待費(fèi)較上年減少0.2萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是今年未安排因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù),油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬(wàn)元,下降54.3%,較上年支出數(shù)減少0.22萬(wàn)元,下降12.1%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù),較上年未發(fā)生修理費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0.56萬(wàn)元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局各專(zhuān)業(yè)科室數(shù)據(jù)監(jiān)督檢查和調(diào)研,以及統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬(wàn)元,下降72%。較上年支出數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降26.3%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年度統(tǒng)計(jì)執(zhí)法頻率降低,上級(jí)統(tǒng)計(jì)督查較上年減少,較上年接待批次和人次減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次66 人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)85.21元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi) 1.60萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.92萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加22.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.1%,主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn) 元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的28.4%。主要用于采購(gòu)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒、第七次全國(guó)人口普查年鑒印刷服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng),涉及資金163.14萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見(jiàn)公開(kāi)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。完成年度績(jī)效目標(biāo)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē) 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu) 買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
彭雁翎?023-48671820
?
附件下載:
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))2022年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))單位決算公開(kāi)表.xlsx











