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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2025-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-12
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關電子商務行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī);
2.調查研究、綜合評估電子商務發(fā)展重大問題,收集信息、反映動態(tài),提出政策建議;
3.承辦跨境電子商務對外合作交流活動,促進電商產業(yè)應用成果的傳播和推廣,營造電商產業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍;
4.為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務;
5.指導農村電商三級公共服務、公共物流、農產品供應鏈等體系的建設和服務管理工作;
6.負責區(qū)農產品質量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理;
7.負責重要產品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務管理;
8.負責電商消費扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設和服務管理;
9.指導、協(xié)調和推進“電子商務+節(jié)會展會”活動;
10.整合全區(qū)產業(yè)、產品資源,推進區(qū)域公共品牌應用;
11.協(xié)調推進各行業(yè)電子商務擴大應用;
12.負責電商企業(yè)認定的指導和服務工作;
13.指導區(qū)域電商平臺“菜壩網(wǎng)”的建設、運營和管理;
14.負責阿里巴巴(綦江)LBS服務中心的服務管理;
15.負責綦江特產在國家級和省級電商平臺的推廣;
16.牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網(wǎng)年貨美食節(jié)”活動;
17.承辦區(qū)商務委交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心系重慶市綦江區(qū)商務委員會下設正科級公益一類事業(yè)單位。
(三)機構改革相關情況。
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)79.04萬元,其中:一般公共預算撥款79.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加2.28萬元,主要是因為事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)口徑變化。。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)79.04萬元,其中:一般公共服務支出預算61.7萬元,社會保障和就業(yè)支出預算10.51萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.37萬元,住房保障支出預算3.45萬元。支出預算較2024年增加2.28萬元,主要是因為事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)口徑變化。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入79.04萬元,一般公共預算財政撥款支出79.04萬元,比2024年增加2.28萬元。其中:基本支出79.04萬元,比2024年增加2.28萬元,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加,主要用于繳納事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是近兩年未產生因公出境費用;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因為我單位為區(qū)商務委下屬事業(yè)單位,未單獨設置公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是近兩年無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位,商品服務支出費用不納入機關運行成本統(tǒng)計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年我單位無項目支出預算。
4. 國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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