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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1. 宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電子商務行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī);
2. 調(diào)查研究、綜合評估電子商務發(fā)展重大問題,收集信息、反映動態(tài),提出政策建議;
3. 承辦跨境電子商務對外合作交流活動,促進電商產(chǎn)業(yè)應用成果的傳播和推廣,營造電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍;
4. 為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術(shù)指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務;
5. 指導農(nóng)村電商三級公共服務、公共物流、農(nóng)產(chǎn)品供應鏈等體系的建設(shè)和服務管理工作;
6. 負責區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源公共服務平臺和體系建設(shè)管理;
7. 負責重要產(chǎn)品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務管理;
8. 負責電商消費扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設(shè)和服務管理;
9. 指導、協(xié)調(diào)和推進“電子商務+節(jié)會展會”活動;
10. 整合全區(qū)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品資源,推進區(qū)域公共品牌應用;
11. 協(xié)調(diào)推進各行業(yè)電子商務擴大應用;
12. 負責電商企業(yè)認定的指導和服務工作;
13. 指導區(qū)域電商平臺“菜壩網(wǎng)”的建設(shè)、運營和管理;
14. 負責阿里巴巴(綦江)LBS服務中心的服務管理;
15. 負責綦江特產(chǎn)在國家級和省級電商平臺的推廣;
16. 牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網(wǎng)年代貨美食節(jié)”活動;
17. 承辦區(qū)商務委交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
?重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心系重慶市綦江區(qū)商務委員會下設(shè)正科級公益一類事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成。
??重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心財政全額撥款事業(yè)編制5名,設(shè)主任1名。
截至2023年12月31日,單位實有人數(shù)4人,其中:其中:在職事業(yè)人員4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)76.76萬元,其中:一般公共預算撥款76.76萬元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經(jīng)營預算收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元。收入較2023年減少27.58萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少27.58萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)76.76萬元,其中:一般公共服務支出預算63.52萬元,社會保障和就業(yè)支出預算6.65萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.27萬元,住房保障支出預算3.32萬元。支出預算較2023年減少27.58萬元,主要是基本支出預算減少20.08萬元,項目支出預算減少7.50萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入76.76萬元,一般公共預算財政撥款支出76.76萬元,比2023年減少27.58萬元。其中:基本支出76.76萬元,比2023年減少20.08萬元,主要原因是調(diào)整工資結(jié)構(gòu)增資和人員變動引起的變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門的正常運轉(zhuǎn)支出;項目支出0元,比2023年減少7.50萬元,主要原因是疫情常態(tài)化對經(jīng)濟的影響,縮減開支,優(yōu)化項目內(nèi)容,項目經(jīng)費支出減少。
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0元,與上年持平;公務接待費0元,與上年持平;公務用車運行維護費0元,與上年持平;公務用車購置費0元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位,商品服務支出費用不納入機關(guān)運行成本統(tǒng)計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出預算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中應急保障用車0輛,一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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