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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222696599495J/2025-00066
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年度決算說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.?貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外開放和區(qū)域合作的方針政策;提出我區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、商務(wù)(物流)行業(yè)服務(wù)等工作建議并組織實(shí)施。
2.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè),承擔(dān)區(qū)西部陸海新通道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
3.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)中新項(xiàng)目合作示范區(qū)建設(shè),承擔(dān)區(qū)中新互聯(lián)互通示范項(xiàng)目推進(jìn)工作小組辦公室日常事務(wù)。
4.?負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)(物流)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析,調(diào)查分析商品供求狀況、價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
5.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的物流大樞紐、災(zāi)備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務(wù)基地、西部陸海新通道(綦江)會(huì)展基地、綜合職業(yè)教育培訓(xùn)基地、高品質(zhì)康養(yǎng)旅游基地、國(guó)家戰(zhàn)略商品儲(chǔ)備基地等6大服務(wù)基地建設(shè)。
6.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、供應(yīng)鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、電子商務(wù)強(qiáng)區(qū)、中新項(xiàng)目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設(shè)。
7.?組織開展涉及通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)、商務(wù)(物流)行業(yè)等領(lǐng)域重點(diǎn)課題研究,提出決策建議。
8.?負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)相關(guān)創(chuàng)新舉措的推進(jìn)落實(shí),推進(jìn)商務(wù)(物流)行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、信息通信、會(huì)展商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域及其他領(lǐng)域項(xiàng)目推進(jìn)的創(chuàng)新舉措和政策建議。
9.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務(wù)(物流)行業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè),承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及管理工作。
10.?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作相關(guān)事項(xiàng),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)新加坡等東盟國(guó)家國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作相關(guān)事項(xiàng);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作領(lǐng)域招商工作。
11.?承擔(dān)全區(qū)物流公共信息平臺(tái)建設(shè)和管理工作。
12.?統(tǒng)籌負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)協(xié)作、中新示范項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議(合同)的備案和推進(jìn)落實(shí);組織開展對(duì)區(qū)級(jí)有關(guān)部門(園城)及街鎮(zhèn)落實(shí)通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作。
13.?負(fù)責(zé)開展商務(wù)(物流)領(lǐng)域信用建設(shè)、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。
14.?指導(dǎo)商務(wù)(物流)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作;為商務(wù)(物流)企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)等服務(wù)。
15.?負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析、商圈管理服務(wù)工作,挖掘培育老字號(hào)、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌;開展綦江美食地理發(fā)布工作。
16.?完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(重慶市綦江區(qū)中新示范項(xiàng)目推進(jìn)中心)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制17名。設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。實(shí)有人數(shù)17人。離退休4人。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為405.15萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。
1.?收入情況。2024年度收入合計(jì)405.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。其中:財(cái)政撥款收入405.15萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.?支出情況。2024年度支出合計(jì)405.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。其中:基本支出405.15萬(wàn)元,占100.0%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是單位實(shí)行財(cái)政資金收付實(shí)現(xiàn)制,年末不構(gòu)成財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為405.15萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%。主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入405.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%。主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。較年初預(yù)算數(shù)增加19.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%。主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加55.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.9%。主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。較年初預(yù)算數(shù)增加19.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%。主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)一般公共服務(wù)支出312.85萬(wàn)元,占77.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出59.50萬(wàn)元,占14.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.2%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
(3)衛(wèi)生健康支出16.36萬(wàn)元,占4.0%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位收支平衡。
(4)住房保障支出16.43萬(wàn)元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降2.0%,主要原因是人員調(diào)整。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是單位實(shí)行財(cái)政資金收付實(shí)現(xiàn)制,年末不構(gòu)成財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出405.15萬(wàn)元。
其中:
人員經(jīng)費(fèi)345.82萬(wàn)元,與2023年度相比,增加61.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.5%,主要原因是2024年補(bǔ)繳了事業(yè)人員2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,清算并補(bǔ)發(fā)了2022事業(yè)人員超額績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)59.32萬(wàn)元,與2023年度相比,增加6.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是口徑變化,用于支付勞務(wù)費(fèi)的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-非在編人員(限額10%)2023年為項(xiàng)目支出,2024年為運(yùn)轉(zhuǎn)型支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是我單位積極響應(yīng)號(hào)召,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)減少1.07萬(wàn)元,下降35.0%,主要原因是我單位積極響應(yīng)號(hào)召,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年我單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年我單位未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,鼓勵(lì)乘坐公共交通,減少非必要用車計(jì)劃。較上年支出數(shù)減少1.07萬(wàn)元,下降35.0%,主要原因是落實(shí)“過緊日子”精神,預(yù)算壓減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位與區(qū)商務(wù)委合署辦公,未單獨(dú)設(shè)置公務(wù)接待預(yù)算。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心為區(qū)商務(wù)委下屬事業(yè)單位,為厲行節(jié)約,采用合并辦會(huì)的方式減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.0%,主要原因是公需科目培訓(xùn)費(fèi)增加。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.30萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制出差頻次,減少非必要開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng) 0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0 項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.?績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開范圍
2024年我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(2)公開內(nèi)容
無(wú)。
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
無(wú)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023—61280331。
附件下載:
219002-重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心_2024年度部門決算報(bào)告及報(bào)表(單位).docx
219002-重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心.xls











