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          • [ 索引號 ]
          • 11500222696599495J/2022-00011
          • [ 發文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發布機構 ]
          • 綦江區商務委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2022-02-28
          • [ 發布日期 ]
          • 2022-02-28

          重慶市綦江區電子商務公共服務中心2020年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)基本情況

          1.主要職能。宣傳、貫徹執行黨和國家有關電子商務行業的方針政策、法律、法規;調查研究、綜合評估電子商務發展重大問題,收集信息、反映動態,提出政策建議;承辦跨境電子商務對外合作交流活動,促進電商產業應用成果的傳播和推廣,營造電商產業發展環境和氛圍;為電商企業提供政策法規咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發布等公共服務;指導農村電商三級公共服務、公共物流、農產品供應鏈等體系的建設和服務管理工作;負責全區農產品質量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理;負責重要產品溯源系統和溯源碼的服務管理;負責電商消費扶貧專區、專柜、二維碼中心的建設和服務管理;指導、協調和推進“電子商務+節會展會”活動;整合全區產業、產品資源,推進區域公共品牌應用;協調推進各行業電子商務擴大應用;負責電商企業認定的指導和服務工作;指導區域電商平臺“菜壩網”的建設、運營和管理;負責阿里巴巴(綦江)LBS服務中心的服務管理;負責綦江特產在國家級和省級電商平臺的推廣;牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網年貨美食節”活動;承辦區商務委交辦的其他事項。

          2. 機構情況

          重慶市綦江區電子商務公共服務中心系重慶市綦江區商務委員會下設事業單位。

          3. 人員情況

          重慶市綦江區電子商務公共服務中心財政全額撥款事業編制5名,設主任1名。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2020年度收入總計126.37萬元,支出總計126.37萬元。收支較上年決算數 增加116.94萬元、 增長??1240.1%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。

          2.收入情況。2020年度收入合計126.37萬元,較上年決算數增加116.94萬元,增長1240.1%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。其中:財政撥款收入126.37萬元,占100%。

          3.支出情況。2020年度支出合計126.37萬元,較上年決算數增加116.94萬元,增長1240.1%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。其中:基本支出 79.81萬元,占63.2%;項目支出46.56萬元,占36.8%。

          4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          ??2020年度財政撥款收、支總計126.37萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加116.94萬 元,增長1240.1%。主要原因是主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入126.37萬元,較上年決算數增加116.94萬元,增長1240.1%。主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。較年初預算數 增加11.25萬元,增長9.8%。主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出126.37萬元,較上年決算數增加116.94萬元,增長1240.1%。主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。較年初預算數 增加11.25萬 元,增長9.8%。主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算,預算項目增加。

          3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元。

          4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)一般公共服務支出64.44萬元,占51%,較年初預算數增加11.53萬 元,增長21.8%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算不久,增人增資,預算項目增加。

          (2)社會保障和就業支出7.77萬元,占6.1%,較年初預算數增加1.77萬 元,增長29.5%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算不久,增人增資,預算項目增加。

          (3)衛生健康支出3.72萬元,占2.9%,較年初預算數增加0.71萬 元,增長23.6%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算不久,增人增資,預算項目增加。

          (4)商業服務業等支出46.56萬元,占36.8%,較年初預算數減少3.64萬 元,下降7.3%,主要原因是我單位和機關合并辦公,大部分項目在機關實現支出。

          (5)住房保障支出3.89萬元,占3.1%,較年初預算數增加0.89萬 元,增長29.7%,主要原因是電商中心屬于新單位,才單獨進行財務核算不久,增人增資,預算項目增加。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          ??2020年度一般公共財政撥款基本支出79.81萬元。其中:人員經費67.81萬元,較上年決算數增加58.38萬 元,增長619.1%,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括工資福利等支出。公用經費12.00萬元,較上年決算數增加12.00萬元,增長100%,主要原因是人員增加后,公用經費支出開銷增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費等支出。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

          本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2020年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位和機關合并辦公,未發生三公經費支出。 較上年支出數增加0.00萬 元,增長0%,主要原因是我單位和機關合并辦公,未發生三公經費支出。

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。較上年支出數減少0萬元,下降0.00%,與上年持平。

          公務車購置費0.00萬元,本單位2020年度未發生公務車購置費費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。

          公務用車運行維護費0.00萬元,主要我單位和機關合并辦公,沒有單獨的公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要我單位和機關合并辦公,沒有單獨的公務用車。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要我單位和機關合并辦公,沒有單獨的公務用車。

          公務接待費0.00萬元,主要我單位和機關合并辦公,沒有單獨發生公務接待。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位和機關合并辦公,沒有單獨發生公務接待。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位和機關合并辦公,沒有單獨發生公務接待。。

          (三)“三公”經費實物量情況

          2020年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務用車購置0.00輛,公務車保有量為0.00輛;國內公務接待0.00批次0.00人,其中:國內外 事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)機關運行經費情況說明

          2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,本部門屬于事業單位,未納入機關運行經費核算。

          本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是主要原因是疫情常態化要求下,減少會議次數和規模。本年度培訓費支出 0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我委減少了集中培訓的次數。

          (二)國有資產占用情況說明

          截至2020年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價50萬元(含)以上通用設備0.00臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0.00臺(套)。

          (三)政府采購支出情況說明

          2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理要求,本部門對部門整體和1個專項開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評2項,涉及資金126.37萬元,從評價情況來看,財政支出項目總體達到預期目標,所有項目評價得分均在90分以上,自評等級為“優”。

          (二)績效自評結果

          綦江區2020年部門和單位整體績效目標表

          部門(單位)名稱

          重慶市綦江區電子商務服務中心

          部門支出預算總量(萬元)

          126.37

          當年整體績效目標

          完善了“菜壩網”電商交易平臺的功能及安全性,加大了農村電商三級服務體系的覆蓋面,加快了電商扶貧、創新農業發展進程。展會活動營銷效果顯著,實現了農產品產銷對接。

          績效指標

          指標

          是否核心指標

          指標權重

          計量單位

          指標性質

          指標值

          招商引資項目

          15

          1

          規劃、方案編制

          10

          1

          培育扶持市場主體

          20

          1

          群眾滿意度

          10


          定性













          六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-61280331

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          封面代碼












          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心 2020年度??????????????????????????????????????????單位:萬元
          單位名稱 重慶市綦江區電子商務公共服務中心
          單位負責人 黎蘭君
          財務負責人 文立毅
          填表人 胡光栩
          電話號碼(區號) 023
          電話號碼 87263318
          分機號
          單位地址 重慶市綦江區文龍街道九龍大道凱旋天街47號
          組織機構代碼(各級技術監督局核發) MB1E34491
          郵政編碼 401420
          財政預算代碼 603004
          單位預算級次 二級預算單位
          單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼) 綦江區
          單位基本性質 財政補助事業單位
          單位執行會計制度 政府會計制度
          預算管理級次 縣級
          隸屬關系 綦江區
          部門標識代碼 商務部
          國民經濟行業分類 商務服務業
          新報因素 連續上報
          上年代碼 MB1E344910
          報表類型 單戶表
          備用碼 增加
          統一社會信用代碼 12500222MB1E344917
          備用碼一
          備用碼二 增長
          事業單位改革分類 公益一類事業單位

          收入支出決算總表
























          公開01表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心 2020年度
          單位:萬元
          收入 支出
          項目 決算數 功能分類科目 決算數
          一、一般公共預算財政撥款收入 126.37 一、一般公共服務支出 64.44
          二、政府性基金預算財政撥款收入
          二、外交支出
          三、國有資本經營預算財政撥款收入
          三、國防支出
          四、上級補助收入
          四、公共安全支出
          五、事業收入
          五、教育支出
          六、經營收入
          六、科學技術支出
          七、附屬單位上繳收入
          七、文化旅游體育與傳媒支出
          八、其他收入
          八、社會保障和就業支出 7.77


          九、衛生健康支出 3.72


          十、節能環保支出


          十一、城鄉社區支出


          十二、農林水支出


          十三、交通運輸支出


          十四、資源勘探信息等支出


          十五、商業服務業等支出 46.56


          十六、金融支出


          十七、援助其他地區支出


          十八、自然資源海洋氣象等支出


          十九、住房保障支出 3.89


          二十、糧油物資儲備支出


          二十一、國有資本經營預算支出


          二十二、災害防治及應急管理支出


          二十三、其他支出


          二十四、債務還本支出


          二十五、債務付息支出


          二十六、抗疫特別國債安排的支出
          本年收入合計 126.37 本年支出合計 126.37
          使用非財政撥款結余
          結余分配
          年初結轉和結余
          年末結轉和結余
          總計 126.37 總計 126.37
          備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。





          收入決算表




















































          公開02表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心



          2020年度




          單位:萬元
          項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
          小計 其中:教育收費
          合計 126.37 126.37





          201 一般公共服務支出 64.44 64.44





          20113 商貿事務 64.44 64.44





          2011350 事業運行 64.44 64.44





          208 社會保障和就業支出 7.77 7.77





          20805 行政事業單位養老支出 7.77 7.77





          2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 5.18 5.18





          2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 2.59 2.59





          210 衛生健康支出 3.72 3.72





          21011 行政事業單位醫療 3.72 3.72





          2101102 事業單位醫療 3.08 3.08





          2101199 其他行政事業單位醫療支出 0.64 0.64





          216 商業服務業等支出 46.56 46.56





          21602 商業流通事務 46.56 46.56





          2160299 其他商業流通事務支出 46.56 46.56





          221 住房保障支出 3.89 3.89





          22102 住房改革支出 3.89 3.89





          2210201 住房公積金 3.89 3.89





          備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




          支出決算表

































          公開03表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心


          2020年度



          單位:萬元
          項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
          功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
          合計 126.37 79.81 46.56


          201 一般公共服務支出 64.44 64.44



          20113 商貿事務 64.44 64.44



          2011350 事業運行 64.44 64.44



          208 社會保障和就業支出 7.77 7.77



          20805 行政事業單位養老支出 7.77 7.77



          2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 5.18 5.18



          2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 2.59 2.59



          210 衛生健康支出 3.72 3.72



          21011 行政事業單位醫療 3.72 3.72



          2101102 事業單位醫療 3.08 3.08



          2101199 其他行政事業單位醫療支出 0.64 0.64



          216 商業服務業等支出 46.56
          46.56


          21602 商業流通事務 46.56
          46.56


          2160299 其他商業流通事務支出 46.56
          46.56


          221 住房保障支出 3.89 3.89



          22102 住房改革支出 3.89 3.89



          2210201 住房公積金 3.89 3.89



          備注:本表反映部門本年度各項支出情況。



          財政撥款收入支出決算總表





























          公開04表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心

          2020年度

          單位:萬元
          收???? 入 支???? 出
          項????目 決算數 功能分類科目 決算數
          小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
          一、一般公共預算財政撥款 126.37 一、一般公共服務支出 64.44 64.44

          二、政府性基金預算財政撥款
          二、外交支出



          三、國有資本經營預算財政撥款
          三、國防支出





          四、公共安全支出





          五、教育支出





          六、科學技術支出





          七、文化旅游體育與傳媒支出





          八、社會保障和就業支出 7.77 7.77



          九、衛生健康支出 3.72 3.72



          十、節能環保支出





          十一、城鄉社區支出





          十二、農林水支出





          十三、交通運輸支出





          十四、資源勘探工業信息等支出





          十五、商業服務業等支出 46.56 46.56



          十六、金融支出





          十七、援助其他地區支出





          十八、自然資源海洋氣象等支出





          十九、住房保障支出 3.89 3.89



          二十、糧油物資儲備支出





          二十一、國有資本經營預算支出





          二十二、災害防治及應急管理支出





          二十三、其他支出





          二十四、債務還本支出



          本年收入合計 126.37 二十五、債務付息支出



          年初財政撥款結轉和結余
          二十六、抗疫特別國債安排的支出



          一、一般公共預算財政撥款
          本年支出合計 126.37 126.37

          二、政府性基金預算財政撥款
          年末財政撥款結轉和結余



          三、國有資本經營預算財政撥款





          總計 126.37 總計 126.37 126.37

          備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




          一般公共預算財政撥款收入支出決算表











































          公開05表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心


          2020年度



          單位:萬元
          項目 年初結轉結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
          功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 合計 基本支出 項目支出
          合計
          126.37 126.37 79.81 46.56
          201 一般公共服務支出
          64.44 64.44 64.44

          20113 商貿事務
          64.44 64.44 64.44

          2011350 事業運行
          64.44 64.44 64.44

          208 社會保障和就業支出
          7.77 7.77 7.77

          20805 行政事業單位養老支出
          7.77 7.77 7.77

          2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出
          5.18 5.18 5.18

          2080506 機關事業單位職業年金繳費支出
          2.59 2.59 2.59

          210 衛生健康支出
          3.72 3.72 3.72

          21011 行政事業單位醫療
          3.72 3.72 3.72

          2101102 事業單位醫療
          3.08 3.08 3.08

          2101199 其他行政事業單位醫療支出
          0.64 0.64 0.64

          216 商業服務業等支出
          46.56 46.56
          46.56
          21602 商業流通事務
          46.56 46.56
          46.56
          2160299 其他商業流通事務支出
          46.56 46.56
          46.56
          221 住房保障支出
          3.89 3.89 3.89

          22102 住房改革支出
          3.89 3.89 3.89

          2210201 住房公積金
          3.89 3.89 3.89

          備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支結余情況。




          一般公共預算財政撥款基本支出決算表





























          公開06表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心






          金額單位:萬元
          人員經費 公用經費
          經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額
          301 工資福利支出 67.81 302 商品和服務支出 12.00 310 資本性支出
          30101 基本工資 14.78 30201 辦公費 3.36 31001 房屋建筑物購建
          30102 津貼補貼 0.67 30202 印刷費
          31002 辦公設備購置
          30103 獎金
          30203 咨詢費
          31003 專用設備購置
          30106 伙食補助費
          30204 手續費
          31005 基礎設施建設
          30107 績效工資 35.19 30205 水費
          31006 大型修繕
          30108 機關事業單位基本養老保險費 5.18 30206 電費
          31007 信息網絡及軟件購置更新
          30109 職業年金繳費 2.59 30207 郵電費 0.35 31008 物資儲備
          30110 職工基本醫療保險繳費 3.08 30208 取暖費
          31009 土地補償
          30111 公務員醫療補助繳費
          30209 物業管理費
          31010 安置補助
          30112 其他社會保障繳費 0.64 30211 差旅費 7.02 31011 地上附著物和青苗補償
          30113 住房公積金 3.89 30212 因公出國(境)費用
          31012 拆遷補償
          30114 醫療費
          30213 維修(護)費 0.03 31013 公務用車購置
          30199 其他工資福利支出 1.79 30214 租賃費
          31019 其他交通工具購置
          303 對個人和家庭的補助
          30215 會議費
          31021 文物和陳列品購置
          30301 離休費
          30216 培訓費
          31022 無形資產購置
          30302 退休費
          30217 公務接待費
          31099 其他資本性支出
          30303 退職(役)費
          30218 專用材料費
          312 對企業補助
          30304 撫恤金
          30224 被裝購置費
          31201 資本金注入
          30305 生活補助
          30225 專用燃料費
          31203 政府投資基金股權投資
          30306 救濟費
          30226 勞務費
          31204 費用補貼
          30307 醫療費補助
          30227 委托業務費
          31205 利息補貼
          30308 助學金
          30228 工會經費 1.24 31299 其他對企業補助
          30309 獎勵金
          30229 福利費
          399 其他支出
          30310 個人農業生產補貼
          30231 公務用車運行維護費
          39906 贈與
          30311 代繳社會保險費
          30239 其他交通費用
          39907 國家賠償費用支出
          30399 其他個人和家庭的補助支出
          30240 稅金及附加費用
          39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼



          30299 其他商品和服務支出
          39999 其他支出



          307 債務利息及費用支出






          30701 國內債務付息






          30702 國外債務付息






          30703 國內債務發行費用






          30704 國外債務發行費用



          人員經費合計 67.81 公用經費合計 12.00
          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表























          公開07表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心


          2020年度



          單位:萬元
          項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
          功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 合計 基本支出 項目支出
          合計













          備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
          本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
          國有資本經營預算財政撥款支出決算表




















          公開09表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心

          2020年度

          單位:萬元
          項目 本年支出
          功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          合計







          備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


          機構運行信息表

























          公開08表
          公開部門:重慶市綦江區電子商務公共服務中心
          2020年度
          單位:萬元
          項??目 預算數 決算數 項??目 決算數
          一、“三公”經費支出 四、機關運行經費
          (一)支出合計

          (一)行政單位
          1.因公出國(境)費

          (二)參照公務員法管理事業單位
          2.公務用車購置及運行維護費

          五、國有資產占用情況
          (1)公務用車購置費

          (一)車輛數合計(輛)
          (2)公務用車運行維護費

          1.副部(省)級及以上領導用車
          3.公務接待費

          2.主要領導干部用車
          (1)國內接待費
          3.機要通信用車
          其中:外事接待費
          4.應急保障用車
          (2)國(境)外接待費
          5.執法執勤用車
          (二)相關統計數 6.特種專業技術用車
          1.因公出國(境)團組數(個)
          7.離退休干部用車
          2.因公出國(境)人次數(人)
          8.其他用車
          3.公務用車購置數(輛)
          (二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)
          4.公務用車保有量(輛)
          (三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,套)
          5.國內公務接待批次(個)
          六、政府采購支出信息
          其中:外事接待批次(個)
          (一)政府采購支出合計
          6.國內公務接待人次(人)
          1.政府采購貨物支出
          其中:外事接待人次(人)
          2.政府采購工程支出
          7.國(境)外公務接待批次(個)
          3.政府采購服務支出
          8.國(境)外公務接待人次(人)
          (二)政府采購授予中小企業合同金額
          二、會議費
          其中:授予小微企業合同金額
          三、培訓費


          備注:預算數年初部門預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
          本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數據,故本表為空。


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