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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2025-00066
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)組織編制修訂有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案;指導(dǎo)街鎮(zhèn)和負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理的區(qū)級部門以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,組織開展轄區(qū)企事業(yè)單位開展環(huán)境風(fēng)險評估和應(yīng)急預(yù)案備案工作。
2. 負(fù)責(zé)建立完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系,組織開展環(huán)境應(yīng)急演練。
3. 負(fù)責(zé)開展環(huán)境安全監(jiān)督管理;組織開展環(huán)境事件風(fēng)險的預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警工作。
4. 組織開展突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、應(yīng)急處置工作;協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作。
5. 參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評估和存在環(huán)境安全隱患的建設(shè)項目環(huán)境影響評價工作。
6. 組織開展環(huán)境應(yīng)急管理培訓(xùn)和能力建設(shè)工作。
7. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類的正科級財政全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名,其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)106.2萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款106.2萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加0.41萬元,主要是人員基本工資經(jīng)費(fèi)撥款增加0.39萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)106.2萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算86.28萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.98萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.86萬元,住房保障支出預(yù)算4.07萬元。支出預(yù)算較2024年增加0.41萬元,主要是基本支出預(yù)算增加0.41萬元,項目支出預(yù)算與2024年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入106.2萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出106.2萬元,比2024年增加0.41萬元。其中:基本支出91.2萬元,比2024年增加0.41萬元,主要原因是人員基本工資上漲,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出15萬元,與2024年持平,主要用于環(huán)境應(yīng)急物資采購及應(yīng)急演練,應(yīng)急搶救等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.6萬元,比2024年減少0.6萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是規(guī)范接待行為,壓縮該項開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車管理,減少不必要的開支;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款15萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊坤,聯(lián)系方式:13648296933。
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