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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2025-00064
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 貫徹和執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2. 依法對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護違法案件進行調(diào)查處理。
3. 參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4. 負責(zé)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報、污染糾紛的調(diào)查處理。
5. 指導(dǎo)各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法工作。
6. 完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機構(gòu),機構(gòu)規(guī)格為副處級。本單位屬副處級參公事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室7個,分別是綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)871.41萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款871.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加12.04萬元,主要是增人增資經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)871.41萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出支出預(yù)算669.14萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算104.95萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算42.92萬元,住房保障支出預(yù)算54.39萬元。支出預(yù)算較2024年增加12.04萬元,主要是增人增資,人員經(jīng)費支出增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入871.41萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出871.41萬元,比2024年增加12.04萬元。其中:基本支出826.41萬元,比2024年增加12.04萬元,主要原因是增人增資,以及物價上漲。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出45萬元,與2024年持平,主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學(xué)品等重點工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算17萬元,比2024年減少2.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費2萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費15萬元,比2024年減少2.5萬元,主要原因是強化公務(wù)用車的管理,減少不必要的開支;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費164.59萬元,比上年減少12.07萬元,主要原因為一是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費保持平穩(wěn);二是實施公車改革,同時嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降;三是厲行節(jié)約型機關(guān),減少不必要的開支等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款45萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中應(yīng)急保障用車5輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊坤,聯(lián)系方式:13648296933。
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