您當(dāng)前的位置:
首頁
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1959811F/2023-00340
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策,起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法;貫徹執(zhí)行國(guó)家、市級(jí)生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負(fù)責(zé)對(duì)水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)、監(jiān)督防止地下水污染;負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理;監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
3. 負(fù)責(zé)依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
4. 牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理;建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制;牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
5. 監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。
6. 負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作;組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置工作。
7. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作,組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。
8. 負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè);組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測(cè);建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度,統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)和重大環(huán)境信息。
9. 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
10. 負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
11. 組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳工作。
12. 承擔(dān)重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。
13. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕23)號(hào)文件,設(shè)立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局,為區(qū)政府工作部門,本單位屬行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)科室6個(gè),分別是辦公室(群眾工作科)、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的復(fù)函》(綦委編〔2019〕112號(hào))和重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(綦編辦〔2017〕104號(hào))文件,下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位,其中參公事業(yè)單位1個(gè),即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括參公事業(yè)單位1個(gè),即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)3,064.27萬元,支出總計(jì)3,064.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元,下降50.5%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)2,964.84萬元,較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元,下降42.5%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。其中:財(cái)政撥款收入2,964.84萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.43萬元。
3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)3,064.27萬元,較上年決算減少3,126.46萬元,下降50.5%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。其中:基本支出2,118.12萬元,占69.1%;項(xiàng)目支出946.15萬元,占30.9%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,064.27萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,126.46萬元,下降50.5%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,964.84萬元,較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元,下降42.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少350.28萬元,下降10.6%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.43萬元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,064.27萬元,較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元,下降50.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少350.27萬元,下降10.3%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出272.36萬元,占8.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.11萬元,增長(zhǎng)33.3%,主要原因是增人增資。
(2)衛(wèi)生健康支出96.08萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.84萬元,增長(zhǎng)14.1%,主要原因是增人增資。
(3)節(jié)能環(huán)保支出2,590.93萬元,占84.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少450.89萬元,下降14.8%,主要原因一是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出;二是按要求縮減10%的項(xiàng)目支出。
(4)住房保障支出104.89萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.66萬元,增長(zhǎng)24.5%,主要原因是增人增資。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,118.12萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,778.69萬元,較上年決算數(shù)增加288.77萬元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)339.43萬元,較上年決算數(shù)減少73.92萬元,下降17.9%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車用運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)54.63萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.19萬元,下降5.5%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加1.93萬元,增長(zhǎng)3.7%,主要原因是增人增資,物價(jià)上漲。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.51萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元,下降0.9%,主要原因是實(shí)施公車改革,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加4.54萬元,增長(zhǎng)9.7%,主要原因是物價(jià)上漲以及出車頻率較高導(dǎo)致車輛費(fèi)用略有上增。
公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作,接受國(guó)家、市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬元,下降46.4%,較上年支出數(shù)減少2.61萬元,下降45.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次388人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)80.31元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.68萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.36萬元,較上年決算數(shù)減少1.99萬元,下降59.4%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的會(huì)議支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.56萬元,較上年決算數(shù)減少2.17萬元,下降28.1%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的培訓(xùn)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.59萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少28.14萬元,下降11.7%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出說明。
2022年度本部門政府采購支出總額69.36萬元,其中:政府采購貨物支出69.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.36萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)35個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)76項(xiàng),涉及資金946.15萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,自我評(píng)價(jià)為優(yōu)(詳見附表)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(詳見附表)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48658249。
?











