您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區建設服務站2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區水利水電工程建設服務站
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施水利水電工程項目前期工作;組織實施水利水電工程建設管理工作;組織實施水利水電工程統計報表工作。
(二)單位構成
本單位是重慶市綦江區水利局下設全額撥款公益一類事業單位。
(三)機構改革相關情況
????無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數675.88萬元,其中:一般公共預算撥款675.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少640.71萬元,主要是上年結轉預算減少654.44萬元,區本級財力預算增加13.72萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數675.88 萬元,其中:社會保障和就業支出預算37.25萬元,衛生健康支出預算11.65萬元,農林水支出預算614.9萬元,住房保障支出預算12.08萬元。支出預算較2024年減少640.71萬元,主要是基本支出預算增加13.73萬元,項目支出預算減少654.23萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入675.88萬元,一般公共預算財政撥款支出675.88萬元,比2024年減少640.49萬元。其中:基本支出279.69萬元,比2024年增加13.73萬元,主要原因是事業人員養老保險、職業年金和住房公積金繳費支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障本單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出396.19萬元,比2024年減少654.23萬元,主要原因是水利建設項目資金減少,主要用于水利抗旱應急項目和中小河流治理項目等重點工程。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少0.22萬元,主要原因是本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.5萬元,比2024年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費1萬元,與上年持平;公務用車運行維護費5.5萬元,比2024年增加2萬元;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:黃登茂 ??聯系方式:?023-48610136