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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)質(zhì)安中心2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)水利工程建設質(zhì)量與安全服務中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹、執(zhí)行水利工程建設質(zhì)量和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和技術(shù)標準;負責落實全區(qū)水利安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)章制度及年度計劃;負責為轄區(qū)內(nèi)應由區(qū)級監(jiān)督的水利建設項目的質(zhì)量監(jiān)督提供技術(shù)支撐,參加受監(jiān)督水利工程的階段驗收和竣工驗收;指導本行政區(qū)域內(nèi)所管轄的水利工程建設安全生產(chǎn)工作,執(zhí)行主管部門安排的轄區(qū)內(nèi)水利工程建設安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查工作;做好水利工程建設安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位未設置下屬機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)299.13萬元,其中:一般公共預算撥款299.13萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年增加9.06萬元,主要是在職人員工資福利、社會保險繳費增加及公用經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)299.13萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算55.87萬元,衛(wèi)生健康支出預算11.64萬元,農(nóng)林水支出預算219.72萬元,住房保障支出預算11.90萬元。支出預算較2024年增加9.06萬元,主要是基本支出預算增加12.47萬元,項目支出預算減少3.41萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入299.13萬元,一般公共預算財政撥款支出299.13萬元,比2024年增加9.06萬元。其中:基本支出279.85萬元,比2024年增加12.47萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等;項目支出19.28萬元,比2024年減少3.41萬元,主要原因是壓縮開支,項目經(jīng)費減少等,主要用于水利工程質(zhì)量行政抽檢及全區(qū)水利行業(yè)質(zhì)量、安全監(jiān)督管理等重點工作。
重慶市綦江區(qū)水利工程建設質(zhì)量與安全服務中心單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算6.00萬元,與2024一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年一致;公務接待費1.00萬元,與2024一致,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定從嚴控制公務接待費;公務用車運行維護費5.00萬元,與2024一致;公務用車購置費0.00萬元,于2024年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.20萬元:政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.20萬元:政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款19.28萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:黃登茂 ?聯(lián)系方式:023-48610136
附件下載:
附件3:綦江區(qū)2025年部門預算情況說明(水利工程建設質(zhì)量與安全服務中心).doc
附件4:綦江區(qū)2025年部門預算公開附表(水利工程建設質(zhì)量與安全服務中心).xlsx











