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          首頁 政務(wù)公開 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222K36131411J/2025-00070
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務(wù)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-29
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-29

          重慶市綦江區(qū)水務(wù)建設(shè)運(yùn)營管理中心2024年度區(qū)級部門決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          承擔(dān)水務(wù)工程項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)水務(wù)建設(shè)運(yùn)營管理中心。?

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計(jì)均為141.00萬元。收、支與2023年度相比,增加141.00萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)141.00萬元,2023年度相比,增加141.00萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位

          其中:財(cái)政撥款收入141.00萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)141.00萬元,2023年度相比,增加141.00萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。其中:基本支出141.00萬元,占100.0%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為141.00萬元。與2023相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加141.00萬元,增長100.0%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位?

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.00萬元,2023年度相比,增加141.00萬元,增長100.0%較年初預(yù)算數(shù)增加141.00萬元,增長100.0%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.00萬元,2023年度相比,增加141.00萬元,增長100.0%。較年初預(yù)算數(shù)增加141.00萬元,增長100.0%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

          1)社會(huì)保障和就業(yè)支出19.03萬元,占13.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.03萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編【202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          2)衛(wèi)生健康支出8.40萬元,占6.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.40萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編【202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          3)農(nóng)林水支出106.73萬元,占75.7%較年初預(yù)算數(shù)增加106.73萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編【202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          4)住房保障支出6.84萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.84萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編【202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出141.00萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)130.08萬元,2023年度相比,增加130.08萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

          公用經(jīng)費(fèi)10.92萬元,2023年度相比,增加10.92萬元,增長100.0%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是單位2024未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,2023年度相比,無增減,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位

          2024度本單位公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,與年初預(yù)算持平,與上年持平。

          2024年度單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.00元,與年初預(yù)算持平,與上年持平。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減主要原因是本單位是機(jī)構(gòu)改革新增單位,本年度實(shí)際未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,2023年度相比,無增減,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,2023年度相比,無變化,本年度差旅費(fèi)支出0.00萬元,2023年度相比,無變化,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,綦委編202426號(hào)區(qū)委編委關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知,本單位劃轉(zhuǎn)由區(qū)水利局管理,為區(qū)水利局所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。本年度本單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          ?五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)績效自評表形式開展自評0項(xiàng),涉及資金0萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報(bào)告或案例

          部門未委托第三方開展績效評價(jià)。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          從評價(jià)情況來看,績效指標(biāo)完成較好

          (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

          區(qū)財(cái)政局未委托第三方對部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48610136。



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