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          • [ 索引號 ]
          • 11500222K36131411J/2024-00051
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務(wù)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-11-06
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-11-06

          重慶市綦江區(qū)水土保持站2023年度區(qū)級部門決算情況說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          負(fù)責(zé)全區(qū)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)測評價、預(yù)報、公告等工作;組織編制全區(qū)水土保持規(guī)劃并實(shí)施;負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持制度和實(shí)施方案。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)水土保持站。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)65.63萬元,支出總計(jì)65.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.51萬元,增長14.90%,主要原因是本年收入合計(jì)增加8.51萬元;本年支出合計(jì)增加8.51萬元,增減相抵增加8.51萬元。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)65.63萬元,較上年決算數(shù)增加8.51萬元,增長14.90%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:財政撥款收入65.63萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)65.63萬元,較上年決算數(shù)增加8.51萬元,增長14.90%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出54.36萬元,占82.83%;項(xiàng)目支出11.27萬元,占17.17%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,與上年持平。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計(jì)65.63萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計(jì)各增加8.51萬元,增長14.90%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入65.63萬元,較上年決算數(shù)增加8.51萬元,增長14.90%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7.50萬元,下降10.26%。主要原因是50011021R000000031998-綜合目標(biāo)考核獎勵(事業(yè)在職)有6.18萬元未完成支付。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.63萬元,較上年決算數(shù)增加8.51萬元,增長14.90%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7.50萬元,下降10.26%。主要原因是50011021R000000031998-綜合目標(biāo)考核獎勵(事業(yè)在職)有6.18萬元未完成支付

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,與上年持平。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)社會保障與就業(yè)支出5.28萬元,占8.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降1.68%,主要原因是社會保險繳納基數(shù)發(fā)生變動

          2)衛(wèi)生健康支出2.61萬元,占3.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,增長0.38%,主要原因是社會保險繳納基數(shù)發(fā)生變動。

          3)農(nóng)林水支出55.12萬元,占83.98%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.36萬元,下降11.78%,主要原因是50011021R000000031998-綜合目標(biāo)考核獎勵(事業(yè)在職)有6.18萬元未完成支付。

          4住房保障支出2.62萬元,占4.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降2.24%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          ?2023年度一般公共財政撥款基本支出54.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)45.83萬元,較上年決算數(shù)減少3.25萬元,下降6.62%,主要原因是2022年發(fā)生2022年清算以前年度待遇(統(tǒng)發(fā))3.28萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)8.53萬元,較上年決算數(shù)增加5.05萬元,增長145.11%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          ?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.10萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元,下降87.50%,主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長11.11%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用增加0.01萬元。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算持平,與上年持平。

          2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算持平,與上年持平。

          2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算持平,與上年持平。

          ?公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元,下降87.50%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長11.11%,主要原因是公務(wù)接待人數(shù)增加。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次16人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)62.31元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          )財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          ?本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元,較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增長100.00%,主要原因是上年未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          ?截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          ?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評2項(xiàng),涉及資金11.27萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng),涉及資金0萬元。

          )績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例

          部門委托第三方開展績效評價。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          從評價情況來看,績效指標(biāo)完成較好。

          (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

          區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價。

          ?六、專業(yè)名詞解釋

          ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財撥款。

          ?(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          ?(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          ?(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          ?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          ?(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分情況。

          ?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          ?(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          ?(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          ?(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          ?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接支出。

          ?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          ?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

          ?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          ?(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          ?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          ?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48610136。


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