您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2025-00035
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照綦委編﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務范圍:
1.貫徹執(zhí)行國家和市關于法律援助的法律、法規(guī)及制度,制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負責受理審查和批準綦江區(qū)內法律援助申請。
3.負責受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護案件。
4.負責組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務人員辦理法律援助事務。
5.負責綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對外宣傳及業(yè)務交流活動。
7.負責全區(qū)法律援助案件質量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
(二)單位構成
根據(jù)《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,區(qū)司法局設區(qū)人民調解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心屬于二級預算單位,公益一類,正科級,財政全額撥款,設主任1名。根據(jù)《關于調整區(qū)司法局機構編制事項的通知》(綦委編﹝2022﹞3號)文件精神,區(qū)法律援助中心事業(yè)編制由5名調整為9名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)226.54萬元,其中:一般公共預算撥款226.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加21.91萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加21.91萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)226.54萬元,其中:公共安全支出預算169.92萬元,社會保障和就業(yè)支出預算28.18萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.59萬元,住房保障支出預算15.85萬元。支出預算較2024年增加21.91 萬元,主要是基本支出預算增加21.91萬元,項目支出本年無預算。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入226.54萬元,一般公共預算財政撥款支出226.54 萬元,比2024年增加21.91萬元。其中:基本支出226.54萬元,比2024年增加21.91萬元,主要原因是增人增資及調資等,主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2024年持平。
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35.86 萬元,比上年減少2.47萬元,主要原因為落實過緊日子要求,厲行節(jié)約,減少開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本年預算未安排政府采購撥款支出。
3.績效目標設置情況。2025年項目未安排預算支出,但單位整體績效目標已設置。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人: 袁正碧??? 聯(lián)系方式:023-48225356