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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009312182D/2025-00122
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)司法局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-27
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-27

          重慶市綦江區(qū)司法局2024年度部門決算公開說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責

          按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝201924號)文件要求,重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責是:

          1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

          2.負責審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案;承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作,承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作;組織清理規(guī)范性文件;承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。

          3.擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、國家賠償案件,承辦區(qū)政府有關行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應訴工作。負責全區(qū)政府法律顧問工作的指導和協(xié)調,承擔區(qū)政府法律顧問有關工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。

          4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,負責司法所建設。

          5.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導幫教安置工作。

          6.負責擬定全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責法律職業(yè)資格考試的組織和事務工作。

          7.負責本系統(tǒng)財務、物資裝備和基本建設管理工作。

          8.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。

          9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

          (二)機構設置

          根據(jù)《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝20194號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)司法局,為區(qū)政府工作部門。按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝201924號)、《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》(綦委編﹝201928號)、《關于調整區(qū)司法局機構編制事項的通知》(綦委編[2022]3號)文件,中共重慶市綦江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室(以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦)設在重慶市綦江區(qū)司法局。本單位屬行政機構,內(nèi)設科室11個,下設事業(yè)單位4個(其中參公事業(yè)單位1個,即重慶市綦江區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個,分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區(qū)人民調解中心;自收自支單位1個,即重慶市綦江公證處),派駐街鎮(zhèn)司法所22個。

          (三)單位構成

          從預算單位構成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)司法局(本級)、重慶市綦江區(qū)法律援助中心、重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區(qū)人民調解中心4個預算單位。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為2946.29萬元。收、支與2023年度相比,減少29.34萬元,下降1.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費

          1.收入情況。2024年度收入合計2946.29萬元,2023年度相比,減少29.34萬元,下降1.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費其中:財政撥款收入2946.29萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計2946.29萬元,與2023年度相比,減少29.34萬元,下降1.0%要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費其中:基本支出2156.07萬元,占73.2%;項目支出790.22萬元,占26.8%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是當年預算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為2946.29萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各減少29.34萬元,下降1.0%要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2946.29萬元,與2023年度相比,減少29.34萬元,下降1.0%。主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費較年初預算數(shù)增加33.09萬元,增長1.1%。主要原因年中預算調整預算項目支出增加51.76萬元,基本支出減少18.67萬元此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2946.29萬元,與2023年度相比,減少29.34萬元,下降1.0%。主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費較年初預算數(shù)增加33.09萬元,增長1.1%。主要原因是年中調整預算項目支出增加51.76萬元,基本支出減少18.67萬元

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下

          1)公共安全支出2385.29萬元,占81.0%,較年初預算數(shù)增加45.10萬元,增長1.9%,主要原因是年中調整預算基本支出減少6.66萬元,項目支出增加了51.76萬元

          2)社會保障就業(yè)支出320.97萬元,占10.9%,較年初預算數(shù)減少4.51萬元,下降1.4%主要原因是人員變動引起。

          3)衛(wèi)生健康支出104.55萬元,占3.6%,較年初預算數(shù)減少7.14萬元,下降6.4%主要原因是人員變動引起。

          4住房保障支出135.49萬元,占4.6%,較年初預算數(shù)減少0.36萬元,下降0.3%,主要原因是人員變動引起。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是當年預算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出2156.07萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費1805.58萬元,與2023年度相比,增加171.59萬元,增長10.5%,主要原因是清算以前年度待遇、補繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金,以及住房公積金繳存基數(shù)的調整工資福利支出增加了171.91萬元,個人和家庭補助支出減少0.32萬元人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助等。

          公用經(jīng)費350.50萬元,與2023年度相比,增加42.13萬元,增長13.7%,主要原因是預算口徑調整,運轉性項目調整為公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款三公經(jīng)費情況說明

          (一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度三公經(jīng)費支出共計13.97萬元,較年初預算數(shù)減少8.53萬元,下降37.9%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費

          (二)三公經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是當年未安排人員出國(境)。2023年度相比,無增減,與上年持平。

          公務車購置費0.00萬元,主要用于單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本年未購置公務用車2023年度相比,無增減,與上年持平。

          公務運行維護費13.12萬元,主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.38萬元,下降25.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.08萬元,增長0.6%,主要原因是辦案業(yè)務量加大,公務車運行維護費增加

          公務接待費0.85萬元,主要用于接待單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.15萬元,下降83.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降12.4%主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費。

          (三)三公經(jīng)費實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內(nèi)公務接待6批次90人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費94.51元,車均購置費0萬元,車均維護費2.62萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出4.10萬元,與2023年度相比,減少2.90萬元,下降41.4%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費。本年度培訓費支出9.91萬元,與2023年度相比,減少32.02萬元,下降76.4%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制經(jīng)費。本年度差旅費支出14.25萬元,2023年度相比,增加5.00萬元,增長54.1%,主要原因是辦案業(yè)務量加大,出差時間增多引起差旅費增加。

          (二)機關運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出320.29萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加42.66萬元,增長15.4%,主要原因是預算口徑的調整,運轉性項目調整為公用經(jīng)費

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本部門政府采購支出總額28.85萬元,其中:政府采購貨物支出5.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出23.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.98元,占政府采購支出總額的97.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.98萬元,占政府采購支出總額的97.0 %。主要用于采購辦公設備購置

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和14個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評14項,涉及資金790.22萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結果

          1.績效自評表。

          1公開范圍。整體績效自評表,部分項目績效自評表

          2詳見附件

          2.績效自評報告或案例。無。

          3.關于績效自評結果的說明。無?

          (三)重點績效評價結果。無。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225356


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