您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00107
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
? (一)職能職責。
按照綦委編發(fā)﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心主要服務范圍:
1.協(xié)助開展擬適用社區(qū)矯正社會調(diào)查評估工作;協(xié)助接收社區(qū)服刑人員首次報到,審查法律文書,登記、錄入基本信息,建立執(zhí)行檔案,并按地域將社區(qū)服刑人員分派到司法所管理;協(xié)助指導司法所開展服刑人員基本信息核查和預釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對社區(qū)服刑人員進行入矯宣告和初始教育,開展心理矯治、集中教育、個別教育、訓誠和上門走訪工作,根據(jù)情況對刑滿釋放人員開展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供就業(yè)指導,協(xié)調(diào)有關部門開展職業(yè)技能培訓;為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協(xié)調(diào)有關部門對無家可歸、無親可投、無業(yè)可就的社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)服刑人員期滿解矯手續(xù);協(xié)助管理社區(qū)服刑人員檔案;協(xié)助指導司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協(xié)助對司法所工作人員進行指導、培訓。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
?(二)機構設置。
?根據(jù)《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,區(qū)司法局設區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心是公益一類事業(yè)單位,正科級,財政全額撥款,事業(yè)編制4名,設主任1名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計86.42萬元,支出總計86.42萬元。收支較上年決算數(shù)減少21.14萬元,下降19.7%,主要原因是人員經(jīng)費和項目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計86.42萬元,較上年決算數(shù)減少14.80萬元,下降14.6%,主要原因是縮減項目支出。其中:財政撥款收入86.42萬元,占100%;此外,年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計86.42萬元,較上年決算減少21.14萬元,下降19.7%,主要原因是人員經(jīng)費和項目支出減少。其中:基本支出77.16萬元,占89.3%;項目支出9.26萬元,占10.7%;此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計86.42萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少21.14萬元,下降19.7%。主要原因是人員經(jīng)費和項目支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入86.42萬元,較上年決算數(shù)減少14.80萬元,下降14.6%。主要原因是縮減項目支出。較年初預算數(shù)減少9.07萬元,下降9.5%。主要原因是縮減項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出86.42萬元,較上年決算數(shù)減少21.14萬元,下降19.7%。主要原因是人員經(jīng)費和項目支出減少。較年初預算數(shù)減少9.07萬元,下降9.5%。主要原因是縮減項目支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)公共安全支出70.71萬元,占81.8%,較年初預算數(shù)減少11.16萬元,下降13.6%,主要原因是縮減項目支出。
(2)社會保障與就業(yè)支出6.85萬元,占7.9%,較年初預算數(shù)增加0.01萬元,增長0.1%,主要原因是人員增資。
(3)衛(wèi)生健康支出3.31萬元,占3.8%,較年初預算數(shù)減少0.04萬元,下降1.2%,主要原因是預算指標支付更正調(diào)整引起。
(4)住房保障支出5.56萬元,占6.4%,較年初預算數(shù)增加2.14萬元,增長62.6%,主要原因是預算指標支付更正調(diào)整引起。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出77.16萬元。其中:人員經(jīng)費68.82萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,增長0.1%,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費8.34萬元,較上年決算數(shù)減少3.49萬元,下降29.5%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,較年初預算數(shù)相比,基本持平。較上年支出數(shù)相比,基本持平。主要原因是無公務用車、未發(fā)生公務接待。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是今年未安排因公出國(境)活動。
公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未購置公務車。
公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未配備公務車。
公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未安排公務接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.04萬元,較上年決算數(shù)增加0.04萬元,增長100%,主要原因是業(yè)務需求。本年度培訓費支出0.43萬元,較上年決算數(shù)減少0.27萬元,下降38.6%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要支出。
(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金9.26萬元。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
所有項目自評均完成年度績效目標。
(三)重點績效評價結果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
袁正碧?? 023-48225356
?











