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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 1150022269925517XQ/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
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- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-21
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障檔案管理中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.開展流動人員管理、人事檔案接收、人事代理及流動黨員管理服務(wù),負責(zé)管理相關(guān)人事檔案和民生檔案。
2.依法履行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)政策規(guī)定應(yīng)由區(qū)(縣)人力資源和社會保障行政主管部門履行的其他職責(zé)。
3.承辦區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障檔案管理中心為其下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)203.59萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款203.59萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少72.53萬元,主要原因是人員減少。
(二)支出預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)203.59萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算186.35萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.51萬元,住房保障支出預(yù)算8.73萬元。支出預(yù)算較2024年減少72.53萬元,主要原因是人員減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入203.59萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出203.59萬元,比2024年減少72.53萬元。其中:基本支出203.59萬元,比2024年減少72.53萬元,主要原因是人員減少;項目支出0萬元,與上年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元,比2024年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2024年減少0.5萬元,主要用于公務(wù)車輛燃油費、維修費、停車費、洗車費、路橋費、保險費等支出;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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