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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022269925517XQ/2024-00058
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策;實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督,承擔(dān)相應(yīng)行政監(jiān)督責(zé)任。
2.承辦區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》(綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,為區(qū)政府工作部門(mén)。重慶市綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局為其下屬事業(yè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)3,480.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,350.84萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入130萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加386.67萬(wàn)元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有企業(yè)困難“雙解”人員和困難下崗分流人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼增加。
(二)支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)3,480.84萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3,233.37萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算52.5萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算64.97萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算130萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加386.67萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少10.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加397.37萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,350.84萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,350.84萬(wàn)元,比2023年增加386.67萬(wàn)元。其中:基本支出973.58萬(wàn)元,比2023年減少10.7萬(wàn)元,主要原因是人員減少;項(xiàng)目支出2377.26萬(wàn)元,比2023年增加397.37萬(wàn)元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有企業(yè)困難“雙解”人員和困難下崗分流人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼增加。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,與2023年持平,主要用于公務(wù)車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167.11萬(wàn)元,比上年減少10.29萬(wàn)元,主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)定額減少,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2,507.25萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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