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          首頁 政務(wù)公開 渝快辦 互動交流

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          • [ 索引號 ]
          • 1150022269925517XQ/2025-00028
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          • 綦江區(qū)人力社保局
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          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-28
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-28

          重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心2024年度決算公開說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核;貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù),按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金,承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)管理指導(dǎo)工作,承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè);指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理;落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),加強信息化,開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源供求信息監(jiān)測工作;承辦上級業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室?重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于加快推進區(qū)縣人力資源市場整合的指導(dǎo)意見》(渝人社發(fā)〔2015〕153號)精神,組建重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(掛區(qū)農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)服務(wù)中心牌子),為區(qū)人力社保局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為12,329.80萬元。收、支與2023年度相比,增加315.02萬元,增長2.6%,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。

          1.收入情況。2024年度收入合計12,329.80萬元,與2023年度相比,增加315.02萬元,增長2.6%,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。其中:財政撥款收入12,329.80萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計12,329.80萬元,與2023年度相比,增加315.02萬元,增長2.6%,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。其中:基本支出647.68萬元,占5.3%;項目支出11,682.12萬元,占94.8%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為12,329.80萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加315.02萬元,增長2.6%。主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,329.80萬元,與2023年度相比,增加315.02萬元,增長2.6%。主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,903.05萬元,增長18.3%。主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,329.80萬元,與2023年度相比,增加315.02萬元,增長2.6%。主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,903.05萬元,增長18.3%。主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:

          (1)社會保障和就業(yè)支出12,063.86萬元,占97.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,179.70萬元,增長22.1%,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)增加。

          (2)衛(wèi)生健康支出31.14萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.54萬元,下降10.2%,主要原因是繳存基數(shù)調(diào)整。

          (3)農(nóng)林水支出197.12萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少268.73萬元,下降57.7%,主要原因是經(jīng)濟下行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保人數(shù)減少。

          (4)住房保障支出37.68萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.38萬元,下降10.4%,主要原因是繳存基數(shù)調(diào)整。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出647.68萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費548.13萬元,與2023年度相比,增加9.69萬元,增長1.8%,主要原因是補發(fā)2022年清算以前年度待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

          公用經(jīng)費99.55萬元,與2023年度相比,減少11.35萬元,下降10.2%,主要原因是公用經(jīng)費定額減少。公用經(jīng)費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修(護)費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、房租水電和因公出差費用、公務(wù)用車運行維護費等支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.45萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降1.4%,較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降1.4%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車審核審批程序。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動經(jīng)費。

          公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于新購公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年未新購公務(wù)用車。

          公務(wù)用車運行維護費3.45萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降1.4%,較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降1.4%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車審核審批程序。

          公務(wù)接待費0.00萬元,主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費3.45萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.12萬元,與2023年度相比,減少0.61萬元,下降83.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。本年度培訓(xùn)費支出1.06萬元,與2023年度相比,減少1.00萬元,下降48.5%,主要原因是減少線下培訓(xùn),節(jié)約開支。本年度差旅費支出3.74萬元,與2023年度相比,增加0.69萬元,增長22.6%,主要原因是調(diào)研企業(yè)入駐渝職聘工作、市局創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師到綦指導(dǎo)、檢查公益性崗位等。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出99.55萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少11.35萬元,下降10.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對5個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評5項,涉及資金11682.12萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0.00萬元。

          (二)績效自評結(jié)果。

          1.績效目標(biāo)自評表。

          詳見公開表。

          2.績效自評報告或案例。

          無。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          本單位2024年度無未完成年度績效目標(biāo)的項目。

          (三)重點績效評價結(jié)果。

          本單位2024年度無開展重點績效評價的項目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225707。

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