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          • 1150022269925517XQ/2024-00074
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          • 綦江區(qū)人力社保局
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          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-21
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-21

          重慶市綦江區(qū)社會保險事務(wù)中心2023年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關(guān)于社會保險的法律、法規(guī)和政策并組織實施,負責(zé)指導(dǎo)各街鎮(zhèn)社會保險經(jīng)辦工作;負責(zé)擬定本統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)社會保險經(jīng)辦工作年度計劃、實施方案、管理制度、年度基金的預(yù)算決算方案等;負責(zé)社會保險的業(yè)務(wù)咨詢、參保擴面、參保登記、籌資和費用征繳工作,負責(zé)社會保險的轉(zhuǎn)移、接續(xù)、查詢、審核等工作;負責(zé)社會保險基金的核算、管理,負責(zé)核算和調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金,支付退休人員死亡待遇,按時足額發(fā)放養(yǎng)老保險基金,負責(zé)按規(guī)定審核報銷工傷保險費用;負責(zé)社會保險網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護工作。負責(zé)各類保險的信息統(tǒng)計上報工作;受上級機關(guān)委托,協(xié)助做好工傷保險定點醫(yī)療機構(gòu)的具體指導(dǎo)管理工作;負責(zé)全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位工傷醫(yī)療費的審核撥付;負責(zé)指導(dǎo)破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散企業(yè)欠繳社會保險費處置工作;完成區(qū)人力社保局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)社會保險局為其下屬事業(yè)單位。

          (三)單位構(gòu)成

          本單位無下級預(yù)算單位。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2023年度收入總計2196.78萬元,支出總計2196.78萬元。收支較上年決算數(shù)減少137.98萬元,下降5.91%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。

          2.收入情況。2023年度收入合計2196.78萬元,較上年決算數(shù)減少137.98萬元,下降5.91%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。其中:財政撥款收入2196.78萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計2196.78萬元,較上年決算數(shù)減少137.98萬元,下降5.91%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。其中:基本支出948.42萬元,占43.17%;項目支出1248.36萬元,占56.83%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計2196.78萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少137.98萬元,下降5.91%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2196.78萬元,較上年決算數(shù)減少137.98萬元,下降5.91%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。較年初預(yù)算數(shù)減少767.39萬元,下降25.89%。主要原因是代發(fā)人員費用減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2196.78萬元,較上年決算數(shù)減少137.98萬元,下降5.91%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、代發(fā)人員項目費用減少。較年初預(yù)算數(shù)減少767.39萬元,下降25.89%。主要原因是代發(fā)人員項目費用減少。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出2122.84萬元,占96.63%,較年初預(yù)算數(shù)減少736.74萬元,下降25.76%,主要原因是代發(fā)人員項目費用減少。

          (2)衛(wèi)生健康支出38.53萬元,占1.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,增長0.08%,主要原因是繳存基數(shù)調(diào)整。

          (3)住房保障支出35.41萬元,占1.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.68萬元,下降46.42%,主要原因是繳存基數(shù)調(diào)整。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財政撥款基本支出948.42萬元。其中:人員經(jīng)費780.35萬元,較上年決算數(shù)減少101.82萬元,下降11.54%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費168.07萬元,較上年決算數(shù)減少3.23萬元,下降1.89%,主要原因是壓縮一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修(護)費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、房租水電和因公出差費用、公務(wù)用車運行維護費等支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.55萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元,增長1.43%,主要原因是我單位支援綦江舉辦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈專家團“走進綦江”、鄉(xiāng)村振興聯(lián)合檢查、首屆中國(綦江)食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會等活動用車,故公車運維費用增加。較上年支出數(shù)減少5.29萬元,下降59.84%,主要原因是2022年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車費用增加。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動經(jīng)費。

          公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于新購公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年未新購公務(wù)用車。

          公務(wù)車運行維護費3.55萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元,增長1.43%,主要原因是我單位支援綦江舉辦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈專家團“走進綦江”、鄉(xiāng)村振興聯(lián)合檢查、首屆中國(綦江)食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會等活動用車,故公車運維費用增加。較上年支出數(shù)減少5.29萬元,下降59.84%,主要原因是2022年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車費用增加。

          公務(wù)接待費0.00萬元,主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費3.55萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

          本年度會議費支出0.03萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長100.00%,本年度培訓(xùn)費支出10.67萬元,較上年決算數(shù)增加10.67萬元,增長100.00%,主要原因是疫情期間,多數(shù)培訓(xùn)為線上培訓(xùn),疫情過后,線上培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線下培訓(xùn),逐步安排工作人員外出培訓(xùn),致培訓(xùn)費用同比上升。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出168.07萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.23萬元,下降1.89%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對21個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評21項,涉及資金1,248.36萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0.00萬元。

          (二)績效自評結(jié)果。

          1.績效目標(biāo)自評表。

          詳見公開表。

          2.績效自評報告或案例。

          無。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          本單位2023年度無未完成年度績效目標(biāo)的項目。

          (三)重點績效評價結(jié)果。

          本單位2023年度無開展重點績效評價的項目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225707。


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