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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2025-00039
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政;農業、林業、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區水產站2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施全區水產發展規劃;提供漁業技術推廣和技術服務。主要包括水產新品種、新技術引進、示范、推廣,漁業技術培訓,漁業統計,漁業信息服務,水產技術推廣體系建設指導。負責水產品、漁用飼料、漁用藥物質量監督檢驗測試,在資質范圍內參與漁業資源養護和漁業水質監測。負責水生動物疫病預防與控制:主要包括水生動物疫病的監測、檢測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告,負責擬定重大水生動物疫病防控技術方案并指導實施,承擔重大水生動物疫病防控物資儲備和保險的具體事務性工作。負責指導水產養殖場尾水治理。
(二)單位構成
本單位無內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數190.55萬元,其中:一般公共預算撥款140.55萬元,上年結轉50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少231.48萬元,主要是原因是漁業發展項目資金減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數190.55萬元,其中:社會保障和就業支出預算19.37萬元,衛生健康支出預算5.38萬元,農林水支出預算160.37萬元,住房保障支出預算5.44萬元。支出預算較2024年減少231.48萬元,主要是原因是漁業發展項目資金減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入190.55萬元,一般公共預算財政撥款支出190.55萬元,比2024年減少231.48萬元,主要是原因是漁業發展項目資金減少。基本支出:127.45萬元,比2024年減少15.18萬元,主要是事業運行和農林水支出經費減少。項目支出63.1萬元,其中上年結轉50萬元,比2024年減少216.3萬元,主要原因是市級、區級漁業項目資金均有所減少。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1.5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是未預算該項經費;公務接待費1.5萬元,比2024年持平,原因是厲行節約,按照去年經費預算合理執行相關接待;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元;主要原因是未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。2025年服務類政府采購0.9萬元,較去年新增0.9萬元,主要原因是政策調整,印刷類支出納入政府采購支出。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款13.1萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛;2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:余子喬??聯系方式: 023-85880918
綦江區2025年部門預算情況說明(218007-重慶市綦江區水產站).doc
綦江區2025年部門預算公開附表(218007-重慶市綦江區水產站).xls











