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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2025-00038
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政;農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區(qū)畜牧站2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
促進(jìn)畜牧業(yè)生態(tài)循環(huán)發(fā)展。組織實施全區(qū)畜牧發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜牧規(guī)模化養(yǎng)殖、品種改良、技術(shù)推廣、指導(dǎo)畜牧養(yǎng)殖場污染治理、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)技術(shù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2239.19萬元,一般公共預(yù)算撥款2239.19萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)保險保費785.19萬元,2025年農(nóng)業(yè)保險保費補貼-中央400萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼-市級600萬元,中央生豬(牛羊)調(diào)出大縣獎勵資金213萬元。畜牧技術(shù)推廣7.1萬元,畜禽養(yǎng)殖場糞污治理專項經(jīng)費25.5萬元,基本支出308.4萬元。收入較2024年減少642.3萬元,主要是基本支出預(yù)算收入增加13.94萬元(補繳退休人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金),主要在職轉(zhuǎn)退休2人增加預(yù)算收入,項目預(yù)算收入減少656.24萬元,主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興比上年減少241.72萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金減少398.72萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金減少10萬元;運轉(zhuǎn)項目收入減少5.8萬元。
政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2,239.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算56.35萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.54萬元,住房保障支出預(yù)算12.78萬元,事業(yè)運行226.73萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算1,930.79萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,239.19萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2,239.19萬元,比2024年減少642.30萬元。其中:基本支出308.4萬元,比2024年增加13.94萬元,主要原因主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1,930.78萬元,比2024年減少656.24萬元,主要原因是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興比上年減少241.72萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金減少398.72萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金減少10萬元;運轉(zhuǎn)項目收入減少5.8萬元等,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)保險等重點工作。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.9萬元,比2024年6.42減少1.52萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費1.9萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是年初預(yù)算減少;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是公務(wù)車屬油電混動型車輛,減少了油料費用。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1930.78萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:葉昭輝 ???聯(lián)系方式:電話:023-85893289
綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明(218006-重慶市綦江區(qū)畜牧站).doc
綦江區(qū)2025年部門預(yù)算公開附表(218006-重慶市綦江區(qū)畜牧站).xls











