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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2025-00035
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政;農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé):承擔(dān)農(nóng)作物(糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,農(nóng)作物技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù),農(nóng)作物新技術(shù)、新品種的引進(jìn)與開發(fā)創(chuàng)新、試驗示范,種植業(yè)推廣服務(wù)體系建設(shè),土壤肥料和農(nóng)田用水監(jiān)測,基本農(nóng)田保護(hù)與耕地地力建設(shè),肥料質(zhì)量與殘留監(jiān)測工作。承擔(dān)農(nóng)作物種子質(zhì)量管理,農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼與農(nóng)作物救災(zāi),受理和組織農(nóng)作物種子糾紛的田間鑒定,植物營養(yǎng)診斷,植物檢疫,農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警和防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo),植保新技術(shù)、新藥械示范推廣和農(nóng)藥管理等工作。
(二)單位構(gòu)成:本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2005年年初預(yù)算數(shù)2873.68萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2873.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0?萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0?萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0?萬元。收入較2024年增加270.86萬元,主要是基本支出增加14.83萬元,項目經(jīng)費(fèi)增加256.03萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)5337.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算178.06萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.15萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算5078.13萬元,住房保障支出預(yù)算40.91?萬元。支出預(yù)算較2024年增加206.4萬元,主要是基本支出預(yù)算增加14.83萬元,項目支出預(yù)算增加191.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5337.25萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5337.25萬元,比2024年增加206.4萬元。其中:基本支出949.48萬元,比2024年增加14.83萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加47.8萬元,公用經(jīng)費(fèi)減少32.47萬元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出4387.27萬元,比2024年增加191.07萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金較多等,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等重點(diǎn)工作。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.4萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0?萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款430萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1?輛,其中應(yīng)急保障用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:高濤??聯(lián)系方式:023-48622188
綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明(218003-重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心).doc
綦江區(qū)2025年部門預(yù)算公開附表(218003-重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心).xls











