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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2026-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-02-10
2026年重慶市綦江區(qū)林業(yè)局預算公開(本級)
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局(本級)
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復寫的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。
3.負責森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。
7.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,負責良種選育推廣,監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。
13.負責林業(yè)科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室:辦公室(計劃財務(wù)科)、黨群政工科、生態(tài)修復科(區(qū)綠化委員會辦公室)、林政資源管理科(行政審批科)、森林火災(zāi)預防與安全生產(chǎn)科。下屬事業(yè)單位4個:綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)森林防火預警中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護地管理中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026 年年初預算數(shù)8,916.36 萬元,其中:一般公共預算撥款8,916.36 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0 萬元,財政專戶管理資金0 萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入比2025年減少7,482.16 萬元,主要是農(nóng)林水支出減少8,724.84萬元。
(二)支出預算:2026 年年初預算數(shù)8,916.36 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出154.57萬元,衛(wèi)生健康支出12.57萬元,節(jié)能環(huán)保支出1,344 萬元,農(nóng)林水支出7,389.22 萬元,住房保障支出16 萬元。支出預算比2025年減少7,482.16萬元,主要是基本支出增加52.21 萬元,項目支出減少7,534.38 萬元。
三、單位預算情況說明
2026 年一般公共預算財政撥款收入8,916.36 萬元,一般公共預算財政撥款支出8,916.36 萬元,比2025 年減少7,482.16 萬元。其中:基本支出417.67萬元,比2025年增加52.21萬元,主要原因是農(nóng)林水基本支出增加51.54? 萬元,主要用于行政運行;項目支出8,498.68萬元,比2025 年減少7,534.38萬元,主要原因是農(nóng)林水項目支出減少8,776.38萬元,主要用于森林資源培育、森林資源管理等。
2026 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026 年“三公”經(jīng)費預算4.9 萬元,比2025 年增加0.5 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費1.4萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費3.5? 萬元,比2025年增加0.5萬元,主要原因是公務(wù)用車運行維護費預算標準由3萬元增加到3.5 萬元;公務(wù)用車購置費0 萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費95.71萬元,比2025 年增加41.62萬元,主要原因是勞務(wù)費增加,主要用于勞務(wù)費、辦公費、其他交通費用、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、培訓費、電費等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0 萬元:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務(wù)預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務(wù)預算0 萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款8,498.68 萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025 年12 月底,本單位共有車輛1 輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:王志超?????????????聯(lián)系方式:023-48671691











