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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2025-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心預(yù)算公開
重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
? (一)職能職責(zé)
1.主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的
綜合管理。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策;協(xié)助主管部門制定所屬保護(hù)區(qū)、公園、風(fēng)
景名勝區(qū)的規(guī)劃,并組織實(shí)施。
3.自然資源的保護(hù)、利用及管理,各種野生動(dòng)植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理;組
織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作。
4.制定各項(xiàng)管理制度,落實(shí)保護(hù)和管理責(zé)任。
5.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
6.爭(zhēng)取國(guó)家或地方相關(guān)項(xiàng)目,加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)建立自然保護(hù)區(qū)野生動(dòng)植物疫源疫病等各種監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)。
8.負(fù)責(zé)國(guó)家地質(zhì)公園對(duì)外宣傳,組織開展科研、科普教育活動(dòng),挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵,促進(jìn)社會(huì)公眾地球知識(shí)科學(xué)普及水平提升。
9.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
? (二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,人員編制24名,其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)584.72萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款584.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加97.29萬(wàn)元,主要是機(jī)構(gòu)改革,人員增加,相應(yīng)的支出增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)584.72萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出76.25萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出22.49萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出62.28萬(wàn)元,農(nóng)林水支出399.85萬(wàn)元,住房保障支出23.45萬(wàn)元。支出較去年增加97.29萬(wàn)元,主要是基本支出增加114.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少17.32萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入584.72萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.72萬(wàn)元,比2024年增加97.29萬(wàn)元。其中:基本支出522.04萬(wàn)元,比2024年增加114.61萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。相應(yīng)的事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行、職工醫(yī)療等支出增加,用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加;項(xiàng)目支出62.68萬(wàn)元,比2024年減少17.32萬(wàn)元。
2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)變化,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)變化。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。無(wú)。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截至2024年12月,本單位機(jī)要通信用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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