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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K361316222/2025-00027
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2024年區(qū)級(jí)部門決算公開
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局
2024年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理,管理國有森林資源。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國有林場(chǎng)等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。
8、指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科,所屬事業(yè)單位4個(gè),分別是森林病蟲防治檢疫站、森林防火預(yù)警中心、林業(yè)國有林場(chǎng)、自然保護(hù)地管理中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位4個(gè)(綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心、綦江區(qū)國有林場(chǎng)、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2024年度收入總計(jì)13511.24萬元,支出總計(jì)13511.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加3423.21萬元、上升33.93%,主要原因是農(nóng)林水支出增加6081.33萬元,節(jié)能環(huán)保支出減少2772.54萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加94.34萬元,衛(wèi)生健康支出增加13.9萬元,住房保障支出增加6.19萬元,本年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2024年度收入合計(jì)13511.24萬元,較上年決算數(shù)增加3423.21萬元,增長(zhǎng)33.93%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入、農(nóng)林水收入等增加。其中:財(cái)政撥款收入13511.24萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?3.支出情況。2024年度支出合計(jì)13511.24萬元,較上年決算數(shù)增加3423.21萬元,增加33.93%,主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中:基本支出2966.27萬元,占21.95%;項(xiàng)目支出10544.98萬元,占78.05%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算數(shù)一致,主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13511.24萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3423.21萬元,分別增加33.93%。主要原因是農(nóng)林水和社會(huì)保障和就業(yè)收入、支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13511.24萬元,較上年決算數(shù)增加3423.21萬元,增長(zhǎng)33.93%。主要原因是農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4935.27萬元,下降26.75%。主要原因是農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保等收入減少。
?2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13511.24萬元,較上年決算數(shù)增加3423.21萬元、上升33.93%,主要原因是農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4935.27萬元,下降26.75%。主要原因是調(diào)整了項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算數(shù)一致,主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出600.29萬元,占4.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加118.83萬元,增長(zhǎng)24.68%,主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)的費(fèi)用增加。
(2)衛(wèi)生健康支出117.17萬元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元,下降1.48%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
(3)節(jié)能環(huán)保支出311.27萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少358.73萬元,減少46.46%,主要原因是部分中央項(xiàng)目是年中追減。
(4)?農(nóng)林水支出12360.06萬元,占91.48%,較年初預(yù)算數(shù)減少4409.68萬元,下降26.3%,主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項(xiàng)目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
(5)住房保障支出122.46萬元,占0.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.66萬元,增加1.37%,主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化,繳費(fèi)基數(shù)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2966.27萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2533.70萬元,較上年決算數(shù)增加339.51萬元,增加15.47%,主要原因是對(duì)基本工資、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)432.57萬元,較上年決算數(shù)增加68.09萬元,增長(zhǎng)18.68%,主要原因是辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)等經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬元,減少12.05 %,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.97萬元,增加3.93%,主要原因是2024年森林防火任務(wù)重,防火宣傳用車次數(shù)增加,公務(wù)用車油費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年持平。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)防火業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.5萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2萬元,增長(zhǎng)9.52%,主要原因是增加了車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)。
?公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元,主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.02萬元,下降42.98%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少1.03萬元,減少27.76%,主要原因是公務(wù)接待數(shù)量減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)車保有量為7輛;國內(nèi)公務(wù)接待70批次406人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)66元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)本年度會(huì)議費(fèi)支出1.42萬元,較上年決算數(shù)減少1.39萬元,減少49.47%,主要原因是經(jīng)常召開的視頻會(huì)議,采用文件或工作群發(fā)放資料的形式進(jìn)行通知。培訓(xùn)費(fèi)支出9.8萬元,較上年決算數(shù)減少0.69萬元,減少6.58%,主要原因是人員的外出培訓(xùn)的次數(shù)減少,人員學(xué)習(xí)的人數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.86萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.66萬元,增長(zhǎng)20.04%,主要原因是林業(yè)防火業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額7169.78萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出6064.67萬元、政府采購服務(wù)支出1105.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額6759.26萬元,占政府采購支出總額的94.27%。主要用于采購?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收及國債項(xiàng)目工程支出等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本部門所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績(jī)效管理,目標(biāo)設(shè)置時(shí)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置,要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求,是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施,實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對(duì)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),總體情況很好。
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)54個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)54項(xiàng),涉及資金22016.6萬元;分別為2024年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2024年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林管護(hù)購買社會(huì)化服務(wù)、林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)、生態(tài)保護(hù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等。對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來評(píng)價(jià),自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:1、全年召開森林防火工作部署會(huì)議3次,組織各街鎮(zhèn)、國有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳。2、16名防火隊(duì)員對(duì)森林防火進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守全面加強(qiáng),森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會(huì)公眾滿意度≥70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130.2萬元,執(zhí)行數(shù)為130.2萬元,完成預(yù)算的100%。?(詳見績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求本部門2024年無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662353。
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