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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2023-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局本級2022年區(qū)級部門決算公開
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局(本級)
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。
3、負責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4、負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5、負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6、負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。
7、負責(zé)推進林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實施。
8、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
9、負責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
10、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室,分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,林業(yè)局(機關(guān))是納入2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2022年度收入總計5,238.14萬元,支出總計5,238.14萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元、下降23.1%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出減少1237.52萬元,占減少的78.72%,農(nóng)林水支出減少390.36萬元,占減少的24.83%,社會保障和就業(yè)支出增加61.6萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2022年度收入合計3,872.78萬元,較上年決算數(shù)增加2,696.20萬元,增長229.2%,主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等收入增加。其中:財政撥款收入3,872.78萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬元。
?3.支出情況。2022年度支出合計5,238.14萬元,較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元,下降23.1%,主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。其中:基本支出572.90萬元,占10.9%;項目支出4,665.25萬元,占89.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年度應(yīng)付項目已支付完成。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計5,238.14萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1,572.07萬元,下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,872.78萬元,較上年決算數(shù)增加2,696.20萬元,增長229.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4,280.44萬元,下降52.5%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,238.14萬元,較上年決算數(shù)減少1,572.07萬元,下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2,915.08萬元,下降35.8%。主要原因是年末調(diào)整了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,與上年決算數(shù)持平。
?? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出263.45萬元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.38萬元,增長89.4%,主要原因是養(yǎng)老保險繳費支出增加。
(2)衛(wèi)生健康支出13.40萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.95萬元,下降47.1%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
(3)節(jié)能環(huán)保支出2,869.87萬元,占54.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加227.87萬元,增長8.6%,主要原因是部分中央項目是年中追加。
?(4)農(nóng)林水支出2,072.88萬元,占39.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少3,258.55萬元,下降61.1%,主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
?(5)住房保障支出18.53萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.15萬元,增長20.5%,主要原因是住房公積金繳費與年初預(yù)算持平增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2022年度一般公共財政撥款基本支出572.90萬元。其中:人員經(jīng)費518.11萬元,較上年決算數(shù)增加64.38萬元,增長14.2%,主要原因是減少公用經(jīng)費和增加人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費54.78萬元,較上年決算數(shù)減少7.72萬元,下降12.4%,主要原因是減少了辦公費及差旅費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2022年度“三公”經(jīng)費支出共計143.26萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加134.26萬元,增長1491.8%,主要原因是增加公務(wù)用車購置費136.6萬元。較上年支出數(shù)增加129.87萬元,增長969.9%,主要原因是增加2輛消防車用于森林防火。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用,與上年持平。
公務(wù)車購置費136.6萬元,主要用于購買兩輛消防車和一輛公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加136.6萬元,增長100%,主要原因是年中追加預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加136.6萬元,增長100%,主要原因是為了增強森林防火應(yīng)急救援設(shè)備。
公務(wù)車運行維護費5.52萬元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少1.48萬元,下降21.1%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定, 較上年支出數(shù)減少6.38萬元,下降53.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車使用相關(guān)規(guī)定。
?公務(wù)接待費1.14萬元,主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元,下降43%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.35萬元,下降23.5%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置3輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次170人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費67.16元,車均購置費45.53萬元,車均維護費1.84萬元。
?四、其他需要說明的事項
(一)?? 一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.05萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是減少了大型會議,采用文件或工作群發(fā)放資料的形式進行通知。培訓(xùn)費支出0.11萬元,較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降76.1%,主要原因是減少了人員外出培訓(xùn)。
(二)?? 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出54.78萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7.72萬元,下降12.4%,主要原因是厲行節(jié)約大力推行無紙化辦公和節(jié)能化辦公。
(三)?? 國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)?? 政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額825.09萬元,其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出825.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額785.13萬元,占政府采購支出總額的95.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項目的規(guī)劃、設(shè)計、驗收、調(diào)查等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本部門所有的項目均進行績效管理,目標(biāo)設(shè)置時根據(jù)每個項目的具體情況設(shè)置,要達到項目實施的總體要求,是否依據(jù)項目的實施方案實施,實施效果是否達到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對生態(tài)恢復(fù)保護資金和林業(yè)改革資金等項目實施了績效評價,總體情況很好。
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項,涉及資金6,820.5萬元;分別為2022年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護資金、2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項經(jīng)費、林長制經(jīng)費、生態(tài)保護發(fā)展經(jīng)費等。對照年度績效總體目標(biāo)的完成情況來評價,以上12個項目的自評結(jié)果均為優(yōu)。
(二)績效自評結(jié)果
森林防火專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況:1、全年召開森林防火工作部署會議3次,組織各街鎮(zhèn)、國有林場、管理所進行巡回宣傳。2、16名防火隊員對森林防火進行應(yīng)急演練、值班值守全面加強,森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會公眾滿意度≥70%。項目全年預(yù)算數(shù)為127.5萬元,執(zhí)行數(shù)為127.5萬元,完成預(yù)算的100%。 (詳見績效目標(biāo)自評表)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
?(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?(十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671689。
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