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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00120
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區教育督導評估中心 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責全區教育督導工作;負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作,負責對本區各職能部門、鎮(街)履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
2.在區教委和教育督導室領導下,承擔教育督導理論研究和教育督導項目實施方案的設計。
3.健全和完善教育監督體系,并開展教育質量檢測。
4.收集處理教育督導信息。
5.具體承擔對全區相關部門,鎮(街)及中小學和學前教育的督導評估工作。
6.完成上級主管部門交辦的其他工作任務
(二)單位構成
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區教育督導評估中心,為重慶市綦江區教育委員會所屬事業單位。
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》(綦江委發〔2019〕4號)和《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區教委所屬事業單位機構編制事項的通知》(綦委編〔2019〕81號)文件精神,本單位屬公益一類事業單位,經費形式為財政全額撥款,人員編制設財政全額撥款事業編制6名。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數253.2萬元,其中:一般公共預算撥款253.2萬元。收入較2024年增加減少148.86萬元,主要是一般公共預算撥款經費減少148.86萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數253.2萬元,其中:教育支出預算199.37萬元,社會保障和就業支出預算34.37萬元,衛生健康支出預算9.45萬元,住房保障支出預算11.01萬元。支出預算較2024年減少148.86萬元,主要是基本支出預算增加107.23萬元,項目支出預算減少17萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入253.2萬元,一般公共預算財政撥款支出253.2萬元,比2024年減少148.86萬元。其中:基本支出214.7萬元,比2024年減少35.16萬元,主要原因是本年度厲行節約辦公經費預算減少;項目支出38.5萬元,比2024年減少113.7萬元,主要原因是項目減少,本年度厲行節約,減少開支。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.38萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0.38萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位無政府采購預算額。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38.5萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位無車輛。2025年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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