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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750076936P/2025-00120
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)教育督導(dǎo)評(píng)估中心 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作,負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)各職能部門、鎮(zhèn)(街)履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
2.在區(qū)教委和教育督導(dǎo)室領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)教育督導(dǎo)理論研究和教育督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施方案的設(shè)計(jì)。
3.健全和完善教育監(jiān)督體系,并開展教育質(zhì)量檢測。
4.收集處理教育督導(dǎo)信息。
5.具體承擔(dān)對(duì)全區(qū)相關(guān)部門,鎮(zhèn)(街)及中小學(xué)和學(xué)前教育的督導(dǎo)評(píng)估工作。
6.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育督導(dǎo)評(píng)估中心,為重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編〔2019〕81號(hào))文件精神,本單位屬公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,人員編制設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制6名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)253.2萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款253.2萬元。收入較2024年增加減少148.86萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少148.86萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)253.2萬元,其中:教育支出預(yù)算199.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34.37萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.45萬元,住房保障支出預(yù)算11.01萬元。支出預(yù)算較2024年減少148.86萬元,主要是基本支出預(yù)算增加107.23萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入253.2萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.2萬元,比2024年減少148.86萬元。其中:基本支出214.7萬元,比2024年減少35.16萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少;項(xiàng)目支出38.5萬元,比2024年減少113.7萬元,主要原因是項(xiàng)目減少,本年度厲行節(jié)約,減少開支。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.38萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位無政府采購預(yù)算額。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38.5萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位無車輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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