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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2025-00116
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與教職工建立人事關(guān)系以及事業(yè)單位聘用合同的簽訂。
2.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)“區(qū)聘校用”教職工交流和調(diào)配的具體實施工作;協(xié)助做好教職工招聘、考核工作;協(xié)助有關(guān)部門開展專業(yè)技術(shù)人員、職員、工勤人員任職培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育工作及研究,提高隊伍素質(zhì)。
3.負(fù)責(zé)教職工信息庫的維護(hù)和管理。
4.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教職工的工資管理、工資調(diào)整和績效工資審核,福利及辦理工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)中小學(xué)校落聘和富余人員的求職登記、推薦工作及管理工作。
6.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教師檔案管理等人事代理工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心,為重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號)和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔2019〕81號)文件精神,本單位屬公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費形式為財政全額撥款,人員編制設(shè)財政全額撥款事業(yè)編制8名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)193.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款193.38萬元。收入較2024年減少4.59萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款減少4.59萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)193.38萬元,其中:教育支出預(yù)算145.08萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算32.97萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.54萬元,住房保障支出預(yù)算7.8萬元。支出預(yù)算較2024年減少4.59萬元,主要是基本支出預(yù)算減少0.79萬元,項目支出減少3.8萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入193.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出193.38萬元,比2024年減少4.59萬元。其中:基本支出172.18萬元,比2024年減少0.79萬元,主要原因是2024有人員退休,導(dǎo)致人員經(jīng)費等相關(guān)支出下降;項目支出21.2萬元,比2024年減少3.8萬元,主要原因是運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費減少,厲行節(jié)約,節(jié)省開支。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元,比2024年增加0.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本年度無因公出國(境);公務(wù)接待費0.4萬元,比2024年增加0.4萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位無政府采購預(yù)算額。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款21.2萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位無車輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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