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          • [ 索引號 ]
          • 11500222750076936P/2025-00289
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 教育
          • [ 體裁分類 ]
          • 公告公示
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)教委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-11-12
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-11-12

          重慶市綦江區(qū)康德城中學(xué)2024年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          ?1)遵守法律、法規(guī);

          2)貫徹國家的教育方針,執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),保證教育教學(xué)質(zhì)量;

          3)維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益;

          4)以適當(dāng)方式為受教育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利;

          5)遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項目;

          6)依法接受監(jiān)督;

          7)實施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育(相關(guān)社會服務(wù))。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)綦編〔20188號重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會,關(guān)于設(shè)立重慶市綦江區(qū)康德城第一小學(xué)和重慶市綦江區(qū)康德城中學(xué)的批復(fù),提出兩所學(xué)校為區(qū)教委所屬公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款,職員職務(wù)最高等級為七級職員。本單位為重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬全額撥款事業(yè)單位內(nèi)設(shè)學(xué)生處教務(wù)處教科室安保處總務(wù)處和公室。

          ?

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為838.34萬元。收、支與2023年度相比,增加79.76萬元,增長10.5%,主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)2024年社會保障繳費(fèi)2023年增30.28萬元。

          1.收入情況。2024年度收入合計838.34萬元,與2023年度相比,增加79.76萬元,增長10.5%,主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi),2024年社會保障繳費(fèi)較2023年增加30.28萬元。其中:財政撥款收入838.34萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計838.34萬元,與2023年度相比,增加79.76萬元,增長10.5%,主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi),2024年社會保障繳費(fèi)較2023年增加30.28萬元。其中:基本支出838.34萬元,占100.0%;項目支出0萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為838.34萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加79.76萬元,增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi),2024年社會保障繳費(fèi)較2023年增加30.28萬元。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入838.34萬元,與2023年度相比,增加79.76萬元,增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi),2024年社會保障繳費(fèi)較2023年增加30.28萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加89.47萬元,增長12.0%。主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.34萬元,與2023年度相比,增加79.76萬元,增長10.5%。主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi),2024年社會保障繳費(fèi)較2023年增加30.28萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加89.47萬元,增長12.0%。主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:

          1)教育支出684.43萬元,占81.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加58.30萬元,增長9.3%,主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)基本工資績效工資等支增加。

          2)社會保障和就業(yè)支出92.10萬元,占11.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.23萬元,增長48.9%,主要原因是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳以前年度社保繳費(fèi)。

          3)衛(wèi)生健康支出30.62萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元,增長2.3%,主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi),職工醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。

          4住房保障支出31.19萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元,增長0.8%,主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi),住房公積金繳費(fèi)增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與2023年度相比,無增減。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出838.34萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)657.50萬元,與2023年度相比,增加109.00萬元,增長19.9%,主要原因一是2024年補(bǔ)發(fā)了以前年度在職教職工超額績效;二是2024年我校教職工超額績效納入社保繳費(fèi)基數(shù),并補(bǔ)繳了以前年度社保繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)180.83萬元,與2023年度相比,減少29.25萬元,下降13.9%,主要原因是2023年上級補(bǔ)助生均公用經(jīng)費(fèi)和文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2024年的生均公用經(jīng)費(fèi)總量減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平0萬元與上年支出數(shù)持平0萬元。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,均為0萬元。與上年支出數(shù)持平,均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

          公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,均為0萬元。與上年支出數(shù)持平,均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,均為0萬元。與上年支出數(shù)持平,均為0萬元。主要原因是本單2024年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

          公務(wù)接待費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,均為0萬元。與上年支出數(shù)持平,均為0萬元。主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0萬元,與2023年度相比,減少0.65萬元,下降100.0%,主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子的要求和精簡會議數(shù)量,進(jìn)一步壓減會議費(fèi)等一般性支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.00萬元,與2023年度相比,減少0.18萬元,下降2.5%,主要原因是外出教師培訓(xùn)人數(shù)、次數(shù)和時長減少。本年度差旅費(fèi)支出8.55萬元,2023年度相比,減少3.24萬元,下降27.5%,主要原因是嚴(yán)格出行審批,細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)管控,推行打包出行等措施,有效降低差旅成本。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          ??? 我單位無項目經(jīng)費(fèi)。????????????

          (二)部門績效評價情況

          區(qū)教委未委托第三方對本單位項目開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          區(qū)財政局未委托第三方對本單位項目開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662056

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