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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2025-00017
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區港航海事事務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要職能。
重慶市綦江區港航海事事務中心承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.貫徹執行港口、航道、水路運輸、水上交通安全、船舶(含漁船)檢驗、地方海事相關政策、法律、法規。
2.承擔水上交通行業發展研究以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
3.承擔港口管理的事務工作。
4.承擔地方航道管理的事務工作,承擔航道、航標、航運大壩、通航建筑物等航道設施的養護管理工作。
5.承擔水路運輸管理的事務工作和水路交通運輸科技創新、推廣應用工作。
6.承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關水上設施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督、船員管理、通航管理等方面的事務工作。
7.承擔水路行業生態環境保護和節能減排的事務工作。
8.承擔水上交通安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故和轄區水上交通事故調查。
9.承擔船舶(含漁船)檢驗監督管理的事務工作及船舶技術服務工作。
10.承擔重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作。承擔水路運輸戰備事務工作。
11.承擔行業信用體系建設、港航海事政務服務、行業統計的事務工作。
12.承擔行業精神文明建設工作。
13.完成區交通局交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位內設行政辦公室、海事安全科、港口航道科、運政綜合科、財務科、現場監督站,共6個科室站,本單位無下級預算單位。
(三)機構改革相關情況
?無
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1332.80?萬元,包含(區本級財政預算1079.33萬元,上級轉移支付預算253.47萬元,上年結轉預算0萬元)其中:一般公共預算撥款 1332.8萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0?萬元。收入較2024年增加74.3?萬元,主要是交通運輸支出經費撥款增加44.14萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數 1332.80萬元,包含(區本級財政預算1079.33萬元,上級轉移支付預算253.47萬元,上年結轉預算0萬元)其中:一般公共服務支出預算 1332.8萬元,教育支出預算 0萬元,社會保障和就業支出預算 280.04萬元,衛生健康支出預算35.18?萬元,住房保障支出預算 30.02萬元,交通運輸支出預算983.55萬元。支出預算較2024年增加74.3?萬元,主要是基本支出預算減少9.97?萬元,項目支出預算增加84.27?萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1332.80萬元,一般公共預算財政撥款支出 1332.80?萬元,比2024年增加74.3萬元。其中:基本支出 891.96?萬元,比2024年或減少9.97?萬元,主要原因是衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出440.84萬元,比2024年增加84.27?萬元,主要原因是交通運輸支出增加,航道維修維護、海事安全管理、污染物治理、人命救助及水路運輸等重點工作。
港航海事事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 5 萬元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平;公務接待費 0.5 萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是財政部門要求只減不增厲行節約的原則;公務用車運行維護費 4.5萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是財政部門要求只減不增厲行節約的原則;公務用車購置費 0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款346.16萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 2輛,其中一般公務用車1 輛、應急保障用車1輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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??部門預算公開聯系人:陳靜 ?????聯系方式: 023-48678118











