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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2025-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區(qū)交通運輸委員會(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬定全區(qū)涉及交通運輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關(guān)實施細則、管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行;負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測,研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導交通運輸行業(yè)的體制改革。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策;牽頭會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長期規(guī)劃,并組織實施;組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規(guī)劃,并組織實施;負責交通重點項目的方案研究,可行性研究報告編制及相關(guān)專題論證報告編制;負責綜合交通運輸統(tǒng)計工作;負責對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設,統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展,組織協(xié)調(diào)公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接,優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)布局,構(gòu)建綜合交通運輸體系,促進各種交通運輸方式融合;協(xié)調(diào)做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關(guān)工作。
4.負責全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定;貫徹執(zhí)行道路、水路運輸行業(yè)有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范,并監(jiān)督實施;指導水陸客貨運輸和相關(guān)業(yè)務(旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經(jīng)營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術(shù)、從業(yè)人員管理)的管理工作;指導轄區(qū)船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區(qū)交通運輸發(fā)展專項資金的年度預決算,提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規(guī)模和方向,根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)公共基礎設施投資項目,并組織實施和監(jiān)督管理;參與交通建設投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作;指導、監(jiān)督交通運輸有關(guān)規(guī)費政策實施。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜合交通建設,協(xié)調(diào)安排項目建設時序;承擔全區(qū)公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管責任;貫徹執(zhí)行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準,并監(jiān)督實施;指導、協(xié)調(diào)全區(qū)地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責區(qū)列養(yǎng)公路的建設、養(yǎng)護、管理工作,指導鄉(xiāng)、村道公路的建設、管理、養(yǎng)護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能,指導街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作;承擔交通運輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作;負責監(jiān)督管理交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍,負責執(zhí)法人員培訓考核工作;監(jiān)督指導交通運輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核;組織協(xié)調(diào)超限超載治理工作;負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督和應急管理工作;按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通運輸領域重大突發(fā)公共事件的應急管理和處置;依法組織或參與事故調(diào)查處理工作;組織重點、特種、戰(zhàn)備、搶險救災物資,緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作;指導交通運輸行業(yè)應急預案編制與應急體制、機制建設;指導交通運輸行業(yè)安全教育培訓工作;承擔區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作;指導交通運輸行業(yè)職業(yè)病防治工作;負責職責范圍內(nèi)的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業(yè)信息化建設,并發(fā)布有關(guān)信息;統(tǒng)籌指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作;會同有關(guān)部門推進智能交通系統(tǒng)建設,推進交通運輸行業(yè)科技進步,推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通運輸行業(yè)的應用。
10.負責交通運輸行業(yè)的合作交流工作;指導交通運輸行業(yè)職業(yè)技能培訓工作;指導交通運輸行業(yè)相關(guān)協(xié)會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業(yè)的招商引資工作。
12.負責本系統(tǒng)人才隊伍建設。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)交通局(本級)?下設9個內(nèi)設機構(gòu):辦公室、組織人事科、綜合規(guī)劃科、安全法規(guī)科、建設養(yǎng)護管理科、財務科、行政審批科、綜合運輸科、農(nóng)村公路管理科。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
?????根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會印發(fā)《關(guān)于調(diào)整區(qū)交通運輸委職責機構(gòu)編制的通知》(綦委編〔2024〕38號)要求,職責調(diào)整增加:1.加強交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌管理;2.負責指導推動道路運輸領域網(wǎng)約車司機、貨車司機群體黨建工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)28209.36萬元,其中:一般公共預算撥款25191.58萬元,政府性基金預算撥款3017.78萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加1488.64萬元,主要是上級轉(zhuǎn)移支付的項目較上年有所增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)28209.36萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算114.45萬元,衛(wèi)生健康支出預算20.01萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3017.78萬元,交通運輸支出25035.22萬元,住房保障支出預算21.90萬元。支出預算較2024年增加1488.64萬元,主要是基本支出預算減少141.20萬元,項目支出預算增加1629.94萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入25191.58萬元,一般公共預算財政撥款支出25191.58萬元,比2024年增加3013.07萬元。其中:基本支出395.79萬元,比2024年減少141.20萬元,主要原因是我單位2024年退休4人后未新招錄工作人員,加之本年度取消了行業(yè)應急管理經(jīng)費及部分基本支出保障項目等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出24795.79萬元,比2024年增加3154.27?萬元,主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所增加等,主要用于國省道、農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護等重點工作。
2025年政府性基金預算收入3017.78萬元,政府性基金預算支出3017.78萬元,比2024年減少1524.33?萬元,主要原因是受上級轉(zhuǎn)移支付資金性質(zhì)變化導致,主要用于國省道、農(nóng)村公路建設。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4.00萬元,比2024年減少2.50?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位無該項預算;公務接待費1.00萬元,比2024年減少2.00萬元,主要原因是預計本年的公務接待量較上年有所下降;公務用車運行維護費3.00萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是財政壓減了一般公務車輛的運維費用;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是我單位近兩年無車輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費58.88萬元,比上年減少32.58萬元,主要原因為財政取消了獨立辦公費等部分經(jīng)費項目。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0?萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0?萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0?萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款27813.57萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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