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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2023-00028
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-08
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心承擔全區(qū)公路水運工程質(zhì)量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.承擔全區(qū)公路水運工程質(zhì)量管理的事務工作,受理質(zhì)量舉報和投訴,參與質(zhì)量事故調(diào)查處理。
2.承擔全區(qū)公路水運工程安全生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查的事務工作,受理安全生產(chǎn)舉報和投訴,參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。
3.承擔監(jiān)督項目的竣(交)工質(zhì)量檢測、鑒定、核定的事務工作。
4.負責全區(qū)各街鎮(zhèn)公路水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督業(yè)務指導。
5.承擔全區(qū)公路水運工程監(jiān)理機構(gòu)和人員資質(zhì)監(jiān)督管理的事務工作。
6.承擔全區(qū)交通建設從業(yè)單位及人員的信用評價管理的事務工作。
7.完成區(qū)交通局交辦的其他任務。。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心事業(yè)編制16名。設主任1名,副主任2名。
(三)機構(gòu)改革相關情況。
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù) 394.1萬元,其中:一般公共預算撥款 394.1萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元,事業(yè)收入0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入 0萬元……。收入較2022年增加47.81 萬元,主要是一般公共預算撥款增加47.81萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù) 394.1萬元,其中:一般公共服務支出預算 0萬元,教育支出預算 0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算 30.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算 14.3萬元,交通運輸支出預算334.8萬元,住房保障支出預算 14.93萬元,……。支出預算較2022年增加47.81 萬元,主要是基本支出預算增加8.89 萬元,項目支出預算增加38.92 萬元。
(注:涉改部門無上年數(shù)的,可不說明與上年增減變化原因)
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入 394.1 萬元,一般公共預算財政撥款支出? 394.1 萬元,比2022年增加47.81萬元。其中:基本支出 320.6 萬元,比2022年增加8.89 萬元,主要原因是工資福利支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費;項目支出 73.5 萬元,比2022年增加 38.92 萬元,主要原因是增加了辦公用房租賃費、公路水運工程質(zhì)量管理工作經(jīng)費,主要用于公路工程質(zhì)量監(jiān)督,保障公路工程建設質(zhì)量等重點工作。
重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2023年“三公”經(jīng)費預算 7 萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平;公務接待費 0 萬元,與上年持平,;公務用車運行維護費? 7? 萬元,與上年持平;公務用車購置費? 0 萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 73.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛 2 輛,其中應急保障用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:廖學芬? 聯(lián)系方式: 023-85886008
綦江區(qū)公路工程質(zhì)量檢測中心2023部門預算公開附表.xls











