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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009311999A/2025-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-29
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2024年度部門決算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》(綦委編〔2024〕36號(hào))文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:
- 辦公室(財(cái)務(wù)科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、檔案、地方志、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實(shí)施內(nèi)控制度和績(jī)效檢查。承擔(dān)機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)和黨的建設(shè)工作。牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。
- 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究,提出政策建議意見(jiàn)。牽頭策劃和包裝工業(yè)和信息化項(xiàng)目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財(cái)政專項(xiàng)資金。提出工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資(含技術(shù)改造)規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案工作。引導(dǎo)和規(guī)范生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,提出政策建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
- 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)效并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評(píng)價(jià)和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行調(diào)度,引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實(shí)施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。
- 招商科(交流合作科)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌招商工作,制定招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)制定招商引資工作評(píng)價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂招商投資促進(jìn)政策。承擔(dān)招商信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。承擔(dān)制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目招商引資的指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察論證、分析評(píng)估、洽談、簽約和服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)域性交流合作工作。指導(dǎo)、推動(dòng)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國(guó)內(nèi)合作交流與市場(chǎng)開拓。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外大型會(huì)展活動(dòng)。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
- 綠色創(chuàng)新發(fā)展科。擬訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬訂相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。推動(dòng)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造,用高新技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。
- 企業(yè)科(群眾工作科)。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國(guó)有工業(yè)企業(yè)實(shí)施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)(學(xué)、商)會(huì)和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計(jì)劃,指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。統(tǒng)籌小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地創(chuàng)建工作。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動(dòng)中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。擬訂工業(yè)系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施,承擔(dān)工業(yè)系統(tǒng)人才工作和相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作,指導(dǎo)工業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技人員管理工作。牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)服務(wù)工作。
- 行業(yè)管理科(能源保障科)。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、液化天然氣、船舶建造、無(wú)線電、通信、煤炭的行業(yè)管理和行政審批工作。負(fù)責(zé)擬訂天然氣(含CNG/LNG終端車輛充裝站)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的矛盾協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)鹽業(yè)行業(yè)管理和儲(chǔ)備鹽管理工作,保障食鹽市場(chǎng)供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。負(fù)責(zé)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)政策法規(guī)及法治建設(shè)工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負(fù)責(zé)關(guān)閉煤礦后續(xù)工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲(chǔ)備工作。
- 安全應(yīng)急科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力(含充電站)、天然氣(城市門站以內(nèi))、CNG/LNG終端車輛充裝、液化石油氣、船舶建造、民用爆破器材(含生產(chǎn)、流通、儲(chǔ)存)、鹽業(yè)、民用醇基燃料、煤炭行業(yè)的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)液化石油氣、民用爆破器材(含生產(chǎn)、流通、儲(chǔ)存)、民用醇基燃料的行政許可及行政審批工作。參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管線屬地管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于撤銷區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)單位建制的通知》(綦委編〔2024〕13號(hào))要求,撤銷區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)單位建制,其行政執(zhí)法職責(zé)回歸機(jī)關(guān),由區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員承擔(dān)。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于撤銷區(qū)招商投資局及其所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編〔2024〕18號(hào))要求,原區(qū)招商投資局劃轉(zhuǎn)我委公務(wù)員2名,1-7月賬務(wù)65.9萬(wàn)元和固定資產(chǎn)0.41萬(wàn)元。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2024年度收入總計(jì)8411.86萬(wàn)元,支出總計(jì)8411.86萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少23048.83萬(wàn)元,下降73.26%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。
2. 收入情況。2024年度收入合計(jì)6746.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24587.74萬(wàn)元,下降78.47%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入6746.95萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664.91萬(wàn)元。
3. 支出情況。2024年度支出合計(jì)8411.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23048.83萬(wàn)元,下降73.26%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。其中:基本支出1210.40萬(wàn)元,占14.39%;項(xiàng)目支出7201.46萬(wàn)元,占85.61%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8411.86萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23048.83萬(wàn)元,下降73.26%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6746.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24587.74萬(wàn)元,下降78.47%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少5159.88萬(wàn)元,下降43.34%。主要原因是城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目部分資金按規(guī)定由財(cái)政收回。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664.91萬(wàn)元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8411.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23048.83萬(wàn)元,下降73.26%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少3494.97萬(wàn)元,下降29.35%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软?xiàng)目資金。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出24.33萬(wàn)元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革招商局劃轉(zhuǎn)相關(guān)支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出775.02萬(wàn)元,占9.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少179.98萬(wàn)元,下降18.85%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,嚴(yán)把審核關(guān)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出266.44萬(wàn)元,占3.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.33%,主要原因是人員工資調(diào)整和晉升,使得預(yù)算數(shù)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出54.01萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.24%,主要原因是人員工資調(diào)整和晉升,使得預(yù)算數(shù)增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出3833.14萬(wàn)元,占45.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少402.87萬(wàn)元,下降9.51%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行資金支付,確保支付流程合規(guī)。
(6)資源勘探信息等支出2399.60萬(wàn)元,占28.53%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.65萬(wàn)元,下降0.15%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,厲行節(jié)約。
(7)住房保障支出1059.33萬(wàn)元,占12.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少2890.88萬(wàn)元,下降73.18%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,嚴(yán)把審核關(guān)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1210.40萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1007.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.53%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革和招錄新進(jìn)人員,人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)202.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.14%,主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整,運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目由部門項(xiàng)目調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)類,口徑一致后支出較上年下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.61萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降5.80%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少18.82萬(wàn)元,下降45.42%,主要原因是本年度未產(chǎn)生車輛購(gòu)置費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。較上年支出數(shù)減少4.04萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2024年單位無(wú)公派出國(guó)活動(dòng)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年單位無(wú)購(gòu)車需求。較上年支出數(shù)減少24.90萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2024年單位無(wú)購(gòu)車需求。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,在預(yù)算范圍內(nèi)充分利用資金。較上年支出數(shù)減少1.44萬(wàn)元,下降13.77%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控車輛運(yùn)行費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)13.61萬(wàn)元,主要用于接待招商引資考察團(tuán)隊(duì)。較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降9.29%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加11.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)565.58%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并,招商局公務(wù)接待費(fèi)劃入機(jī)關(guān),同時(shí),招商引資力度加大,接待外來(lái)考察團(tuán)隊(duì)次數(shù)增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次1438人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)94.62元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出9.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.47%,主要原因是根據(jù)工作需要,相關(guān)會(huì)議提質(zhì)增效,支出標(biāo)準(zhǔn)有所提高。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.15%,主要原因是為服務(wù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.40萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加29.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.95%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并有新調(diào)入人員,且職能職責(zé)調(diào)整,日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.88萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公用打印紙。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和36個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)36項(xiàng),涉及資金7177.13萬(wàn)元;財(cái)政局以委托第三方出具報(bào)告的方式開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)1項(xiàng),涉及資金420.22萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開范圍
我委對(duì)部門整體績(jī)效自評(píng)表和3個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
(2)公開內(nèi)容
詳見(jiàn)附件。
????2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目評(píng)價(jià)大部分得分均在90分以上,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”或“良”。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我委開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金為420.22萬(wàn)元。
2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)實(shí)施智能化改造以及區(qū)委、區(qū)政府支持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。專項(xiàng)資金為區(qū)級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算安排,納入部門預(yù)算管理。
2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)全年調(diào)整預(yù)算數(shù)為420.22萬(wàn)元,實(shí)際使用420.22萬(wàn)元,資金使用率為100%。
2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)為80.02分,按照評(píng)價(jià)級(jí)別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“良”。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48670701。
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