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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009311999A/2020-00086
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-11-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-11-20
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
?????一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕43號(hào))文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:
1、辦公室(財(cái)務(wù)科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實(shí)施內(nèi)控制度和績(jī)效檢查。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開(kāi)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究,提出政策建議意見(jiàn)。牽頭組織策劃和儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財(cái)政專項(xiàng)資金。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,提出政策建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì),推進(jìn)智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外大型會(huì)展活動(dòng)。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)效并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評(píng)價(jià)和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行調(diào)度,引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實(shí)施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項(xiàng)目,對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察論證、分析評(píng)估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動(dòng)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展國(guó)內(nèi)合作交流與市場(chǎng)開(kāi)拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動(dòng)中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)開(kāi)展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負(fù)責(zé)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科(群眾工作科)。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作,建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國(guó)有工業(yè)企業(yè)實(shí)施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)(學(xué)、商)會(huì)和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負(fù)責(zé)培育各類民營(yíng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計(jì)劃,指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作,開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科(煤炭管理科)。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲(chǔ)備工作。負(fù)責(zé)船舶建造、無(wú)線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲(chǔ)備鹽管理工作,保障食鹽市場(chǎng)供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、船舶建造、民用爆破器材(生產(chǎn)、銷售及其儲(chǔ)存)、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管線屬地管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí)。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn),我委劃出的職責(zé):1、將大數(shù)據(jù)應(yīng)用有關(guān)職責(zé)(推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全,軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理除外)劃至重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。2、將農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)監(jiān)測(cè)分析工作、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃承擔(dān)的與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相關(guān)的工作、脫貧攻堅(jiān)涉及產(chǎn)業(yè)扶貧與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法依法承擔(dān)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)行政管理的有關(guān)職責(zé)劃至重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。3、將物流管理職責(zé)劃至重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)。
劃入的職責(zé):1、將重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)的液化天然氣管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。2、將重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)承擔(dān)的液化石油氣、醇基燃料管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。3、將重慶市綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)的統(tǒng)籌微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。4、將重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)的煤炭行業(yè)管理職責(zé)劃入重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。
加強(qiáng)的職責(zé):1、負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)管理等職責(zé)。2、統(tǒng)籌軍民融合發(fā)展工作。3、積極培育扶持民營(yíng)企業(yè),促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、加強(qiáng)機(jī)關(guān)、系統(tǒng)黨建工作。
財(cái)政財(cái)務(wù)狀況無(wú)調(diào)整。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,394.22萬(wàn)元,支出總計(jì)7,394.22萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少628.55萬(wàn)元、下降7.83%,主要原因是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支有所減少。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)6,071.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少114.54萬(wàn)元,下降1.85%,主要原因是減少部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入。其中:財(cái)政撥款收入6,071.41萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,322.81萬(wàn)元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)6,065.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少716.45萬(wàn)元,下降10.56%,主要原因是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出有所減少。其中:基本支出989.40萬(wàn)元,占16.31%;項(xiàng)目支出5,076.40萬(wàn)元,占83.69%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,主要原因是部分階段性項(xiàng)目本年未竣工,經(jīng)費(fèi)未支付。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,394.22萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少628.55萬(wàn)元,下降7.83%。主要原因是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支有所減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,071.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少114.54萬(wàn)元,下降1.85%。主要原因是減少部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入。較年初預(yù)算數(shù)增加4,089.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)206.33%。主要原因:一是年中追加了上級(jí)專項(xiàng)資金;二是追加了部分調(diào)整后的人員經(jīng)費(fèi)收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,322.81萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,065.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少716.45萬(wàn)元,下降10.56%。主要原因是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2,843.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.23%。主要原因:一是年中追加了上級(jí)專項(xiàng)資金;二是追加了部分調(diào)整后的人員經(jīng)費(fèi)收入。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,328.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,主要原因是部分階段性項(xiàng)目本年未竣工,經(jīng)費(fèi)未支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出105.00萬(wàn)元,占1.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是105萬(wàn)為年中追加的援藏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和2018年全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。
(2)科學(xué)技術(shù)支出1,102.11萬(wàn)元,占18.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,027.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,369.48%,主要原因是增加了研發(fā)補(bǔ)助、智能制造等市級(jí)及區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出251.47萬(wàn)元,占4.15%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.47%,主要原因是增人增資。
(4)衛(wèi)生健康支出41.55萬(wàn)元,占0.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.30%,主要原因是增人增資。
(5)節(jié)能環(huán)保支出606.17萬(wàn)元,占9.99%,較年初預(yù)算數(shù)減少230.56萬(wàn)元,下降27.55%,主要原因是未竣工,因此資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程資金本年度未能全部支付。
(6)農(nóng)林水支出5.00萬(wàn)元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中增加了區(qū)級(jí)河長(zhǎng)制藻渡河專項(xiàng)資金。
(7)資源勘探信息等支出3,909.28萬(wàn)元,占64.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,881.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.74%,主要原因是年中增加了2019年市工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金等上級(jí)專項(xiàng)資金。
(8)住房保障支出45.21萬(wàn)元,占0.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.13%,主要原因是增人增資。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出989.40萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)772.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加142.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.73%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)217.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.79%,主要原因是加強(qiáng)對(duì)工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度,另外,物價(jià)上漲導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.51萬(wàn)元,下降61.02%;較上年支出數(shù)減少31.98萬(wàn)元,下降80.01%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本單位2019年度未發(fā)生此項(xiàng)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本單位2019年度未發(fā)生此項(xiàng)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.53萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降28.29%;較上年支出數(shù)減少13.47萬(wàn)元,下降64.14%主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元,主要用于企業(yè)職工來(lái)我委上訪等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.54萬(wàn)元,下降95.40%;較上年支出數(shù)減少18.51萬(wàn)元,下降97.58%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少18.51萬(wàn)元,下降97.58%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次100人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)46.15元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.51萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.54萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加86.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.72%,主要原因是部門職能職責(zé)增加,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度,另外,物價(jià)上漲導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出18.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少131.91萬(wàn)元,下降87.75%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出35.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.24%,主要原因部門職能職責(zé)增加,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度,另外,物價(jià)上漲導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額120.96萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出107.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額120.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額120.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)電腦等辦公設(shè)備、辦公家具合計(jì)13.96萬(wàn)元;綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃107萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)48個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)48項(xiàng),涉及資金4965.77萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,所有項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均在90分以上,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
另外,財(cái)政局委托第三方對(duì)我委4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金1100萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)分為80.37分,按照評(píng)價(jià)級(jí)別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“良”。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果(示例1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目)
工業(yè)發(fā)展資金-智能制造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280.11萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為280.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:推動(dòng)企業(yè)智能制造發(fā)展,引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展智能化改造。
2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表?? | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(工業(yè)發(fā)展資金-智能制造專項(xiàng)) | 自評(píng)總分 | 100 | ||||
(分) | |||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 聯(lián)系人 | 張博;48662106 | ||||
及電話 | |||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率%(B/A) | 執(zhí)行率得分(分) | |||
年度資金總額: | 280.11 | 280.11 | 100% | 10 | |||
其中:中央補(bǔ)助 | / | ||||||
市級(jí)補(bǔ)助 | / | ||||||
區(qū)級(jí)資金 | 280.11 | 280.11 | 100% | / | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
推動(dòng)企業(yè)智能制造發(fā)展,引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展智能化改造 | 推動(dòng)企業(yè)智能制造發(fā)展,引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展智能化改造 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)(%) | 指標(biāo)得分 |
(三級(jí)指標(biāo)) | (分) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo):撬動(dòng)企業(yè)智能化改造投資2000萬(wàn)元以上 | 萬(wàn)元 | 40% | 2000 | 4800萬(wàn)元以上 | 100% | 40 | |
效益指標(biāo):打造智能制造示范項(xiàng)目2個(gè) | 個(gè) | 40% | 2 | 2 | 100% | 40 | |
滿意度: | % | 10% | 企業(yè)和主管部門滿意度均達(dá)到90%以上 | 95% | 100% | 10 | |
資金執(zhí)行率: | % | 10% | 100% | 100% | 100% | 10 | |
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
???(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2019年工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目用途為智能制造專項(xiàng)-2018年智能制造示范項(xiàng)目投資補(bǔ)助、中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金、2019年軍民融合產(chǎn)品獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、2018年“民生微企貸”貸款貼息。2019年產(chǎn)業(yè)資金預(yù)算數(shù)為1,100.00萬(wàn)元,實(shí)際使用808.18萬(wàn)元,資金使用率為73%。
主要產(chǎn)出和效果:1、推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展智能制造技術(shù)改造,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);2、鼓勵(lì)軍民融合,提高企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)要求,推動(dòng)國(guó)防建設(shè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展;3、積極推動(dòng)產(chǎn)融合作,逐步改善中小微企業(yè)融資環(huán)境。
2019年工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目整體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)分為80.37分,按照評(píng)價(jià)級(jí)別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“良”。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):
反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48670701
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