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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2025-00002
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- 公文
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國(guó)資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策;擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依法履行出資人職責(zé),對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管;推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu);管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議;研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理,指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革。
5、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核;完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法,組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(本級(jí))和一個(gè)事業(yè)單位——重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心構(gòu)成。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本部門于2024年下半年撤銷了所屬事業(yè)單位——金融發(fā)展服務(wù)中心,新成立國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心。被撤銷的金融發(fā)展事務(wù)中心編制和實(shí)有人數(shù)均為18人,且項(xiàng)目支出數(shù)額較大;新成立的國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心,編制和實(shí)有人數(shù)均為5人,且沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3,566.30萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款3,566.30萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加2,205.85萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加2,205.85萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3,566.30萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3,475.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算50.52萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.24萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算21.92萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加2,205.85萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少266.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加2,472.81萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,566.30萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,566.30萬(wàn)元,比2024年增加2,205.85萬(wàn)元。其中:基本支出381.23萬(wàn)元,比2024年減少266.96萬(wàn)元,主要原因是新成立的單位較被撤銷的單位少了13人,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),住房公積金,離退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出3,185.07萬(wàn)元,比2024年增加2,472.81萬(wàn)元,主要原因一是廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項(xiàng)目資本金3000萬(wàn)元,二是減少被撤銷單位的全部項(xiàng)目支出。主要用于國(guó)有企業(yè)改革監(jiān)管、國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)、國(guó)有企業(yè)安全監(jiān)管,本單位辦公場(chǎng)地租賃和物管費(fèi)、區(qū)政府考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項(xiàng)目資本金等。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,本部門2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,比2024年減少2.90萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,比2024年減少0.40萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,大力壓縮公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,比2024年減少2.50萬(wàn)元,主要原因是因機(jī)構(gòu)撤銷而減少1輛公務(wù)車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.96萬(wàn)元,比上年增加7.05萬(wàn)元,主要原因一是較上年增加1名正式職工,二是金融發(fā)展服務(wù)中心撤銷后轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)1名行政輔助崗位非在編人員。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:本單位2025年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3,185.07萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:唐老師? 聯(lián)系電話:023-61261500
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