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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093120271/2025-00037
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)發(fā)展改革委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(綦委編〔2019〕93號)文件,重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的宗旨是制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進民營經(jīng)濟發(fā)展。
1.協(xié)助主管部門制訂全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策性文件和實施意見,供區(qū)委、區(qū)政府決策。 ???
2.配合主管部門落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;承擔重要產(chǎn)業(yè)項目的前期工作,以及產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調(diào)、跟蹤、建設的具體事務。
3.參與產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃、高新區(qū)建設推進工作。
4.協(xié)助主管部門組織編制信用體系建設總體規(guī)劃,參與擬訂信用體系建設相關制度和政策,協(xié)調(diào)推進信用信息系統(tǒng)建設,根據(jù)職責權(quán)限,擬訂項目建設、投資、價格、能源等領域信用建設相關制度和標準。
5.負責引導、扶持民營企業(yè)做大做強,擬訂激勵政策和加快民營經(jīng)濟發(fā)展的措施,完善獎勵機制,引導非公有制經(jīng)濟調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
6.負責協(xié)調(diào)開展招商引資工作。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)綦委編〔2019〕93號文件,重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設綜合效能科、民營經(jīng)濟科、信用建設科、招商服務科等4個職能科室。根據(jù)綦委編〔2023〕20號文件,重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心事業(yè)編制15名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)302.13萬元,其中:一般公共預算撥款302.13萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入 0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年增加36.37萬元,主要是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)302.13萬元,其中:一般公共服務支出預算233.19萬元,社會保障和就業(yè)支出預算42.89萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.72萬元,住房保障支出預算12.72萬元。支出預算較2024年增加36.37萬元,主要是基本支出增加36.37萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入302.13萬元,一般公共預算財政撥款支出302.13萬元,比2024年增加36.37萬元,主要是人員經(jīng)費增加。其中:基本支出302.13萬元,比2024年增加36.37萬元,主要是人員經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2024年持平。
重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是公務車運行費用減少。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年持平,主要原因是未安排出國出境公務活動;公務接待費0.00萬元,與2024年持平,主要原因是公務接待活動由機關統(tǒng)籌安排;公務用車運行維護費3.00萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是加強管理,降低公務車運行油耗;;公務用車購置費 0.00萬元,與2024年持平,主要原因是未安排公務車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。2025年政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年未安排項目支出預算。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年未安排購置公務車輛費用。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:陳兵,聯(lián)系電話:023-48668506。
附件下載:
203003-重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預算情況說明.doc
203003-重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預算公開表.xlsx











