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  • [ 發(fā)文字號(hào) ]
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  • 財(cái)政預(yù)算、決算
  • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)發(fā)展改革委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-19
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-19

重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、單位基本情況????

(一)職能職責(zé)

按照《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕48號(hào))文件,重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位主要職能職責(zé)有:

1.擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出宏觀政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格和收費(fèi)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策,貫徹執(zhí)行《重慶市定價(jià)目錄》,制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。?

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè),會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。

5.負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會(huì)同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用。

6.負(fù)責(zé)公共資源交易監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家、市級(jí)有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂我區(qū)公共資源交易有關(guān)管理辦法。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng),推動(dòng)全區(qū)公共資源交易市場(chǎng)建設(shè)。依法辦理區(qū)級(jí)審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項(xiàng)。

?7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)擬訂產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策,推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

10.承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核具體工作。

11.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè),提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。?提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策,并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。

13.協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》綦江委辦發(fā)〔2019〕48號(hào)文件,重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)為區(qū)政府正處級(jí)工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)九個(gè)職能科室。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,559.60萬(wàn)元,支出總計(jì)2,559.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,216.81萬(wàn)元,下降32.2%,主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,499.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少189.05萬(wàn)元,下降7%,主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入2,499.60萬(wàn)元,占100.0%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,559.60萬(wàn)元,較上年決算減少1,216.81萬(wàn)元,下降32.2%,主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。其中:基本支出947.12萬(wàn)元,占37.0%;項(xiàng)目支出1,612.48萬(wàn)元,占63.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,559.60萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,216.81萬(wàn)元,下降32.2%。主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,499.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少189.05萬(wàn)元,下降7%。主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少94.83萬(wàn)元,下降3.7%。主要原因是儲(chǔ)備糧第四季度補(bǔ)助和考核經(jīng)費(fèi)次年支付。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,559.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,216.81萬(wàn)元,下降32.2%。主要原因是減少了中央老舊小區(qū)改造、老工業(yè)基地搬遷等項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少94.83萬(wàn)元,下降3.6%。主要原因是儲(chǔ)備糧第四季度補(bǔ)助和考核經(jīng)費(fèi)次年支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

(1)一般公共服務(wù)支出1,531.20萬(wàn)元,占59.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是工資福利支出增加。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出272.41萬(wàn)元,占10.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.4%,主要原因是退休人員死亡,增加死亡撫恤金支出。

(3)衛(wèi)生健康支出25.34萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少14.57萬(wàn)元,下降36.5%,主要原因是人員調(diào)整和退休導(dǎo)致。

(4)住房保障支出35.01萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.7%,主要原因是住房公積金增加。

(5)糧油物資儲(chǔ)備支出635.65萬(wàn)元,占24.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少199.43萬(wàn)元,下降23.9%,主要原因是儲(chǔ)備糧第四季度補(bǔ)助和考核經(jīng)費(fèi)次年支付。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出947.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)773.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.0%,主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)173.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加69.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.7%,主要原因是職能調(diào)整和人員增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.24萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加23.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)226.1%,主要原因是增加了公務(wù)車購(gòu)置19.60萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加15.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.4%,主要原因是增加了公務(wù)車購(gòu)置19.60萬(wàn)元

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年決算數(shù)持平

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)19.60萬(wàn)元,主要用于。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是調(diào)整預(yù)算安排公務(wù)車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加19.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是新增公務(wù)車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、全區(qū)糧油儲(chǔ)備及質(zhì)量安全檢查、全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督推進(jìn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降5.2%,主要原因是加強(qiáng)公車運(yùn)行管理。較上年支出數(shù)增加3.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.1%,主要原因是車輛調(diào)整,增加一輛公務(wù)車費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)4.68萬(wàn)元,主要用于接待客商考察、承接全區(qū)節(jié)能市級(jí)考核、糧油安全市級(jí)考核等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是調(diào)劑預(yù)算安排。較上年支出數(shù)減少7.28萬(wàn)元,下降60.9%,主要原因是減少了公務(wù)接待活動(dòng)

?“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次473人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)99.01元,車均購(gòu)置費(fèi)19.60萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.32萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出14.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.64萬(wàn)元,下降34.9%,主要原因是減少了會(huì)務(wù)活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.39萬(wàn)元,下降50.4%,主要原因是減少了外出參加培訓(xùn)

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.48萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加69.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.7%,主要原因是機(jī)關(guān)人員增加

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額202.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出202.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額202.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額124.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的61.5%。主要用于委托第三方編制規(guī)劃及政府投資項(xiàng)目的可研、概算評(píng)審采購(gòu)辦公電腦等

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,委機(jī)關(guān)對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)33項(xiàng),涉及資金1612.48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自評(píng)結(jié)果均為:優(yōu)秀。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

選擇三個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開(kāi),詳見(jiàn)附表。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

由區(qū)財(cái)政局委托重慶同輝會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對(duì)我委2022年度區(qū)級(jí)糧食儲(chǔ)備補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組從項(xiàng)目決策程序、資金管理、績(jī)效管理及產(chǎn)出效益等方面進(jìn)行分析評(píng)價(jià),綜合評(píng)分為87.46分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為:良。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:?023-48668506

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